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老师,你好,请问小规模时购买的桌椅,一般纳税人时变卖,是按3%减2%缴纳,还是啥呢

2025-06-14 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 10:57

直接按1%开票做账就行了哈

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快账用户6731 追问 2025-06-14 11:01

我就是按1%入账,不需要开票

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齐红老师 解答 2025-06-14 11:02

是的,就那样处理就行

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快账用户6731 追问 2025-06-14 11:07

好的,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-14 11:07

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户6731 追问 2025-06-14 13:52

老师,请问税务申报要怎么填呢?这是补交之前的

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齐红老师 解答 2025-06-14 13:59

是一般纳税人期间销售是按含税金额/1.03x0.02

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:02

计算增值税,申报增值税时在未开具发票对应简易计税3%栏填写含税金额/1.03,在减免税明细表填含税金额/1.03×0.01就是减免的1%的增值税。

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:04

意思是附表1正常按3%计算增值税,减免税再扣除1%,实交2%

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:06

必须是你做为固定资产核算了才那样处理的。否则,直接按含税收入1.13x0.13计算增值税

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:09

小规模纳税人直接处理固定资产才是第一次回复你那样的直接按1%计算增值税

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:10

就是含税金额/1.010.01计算

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快账用户6731 追问 2025-06-14 14:11

没法填,只有收入填报页面可以填

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:31

就是在附表1的未开具发票列对应3%的简易计税栏填写不含税收入和税金

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按照一般纳税人的税率开发票
2021-01-18
你好,你是按照3%减按2%。
2022-08-15
同学你好 那就是3%的哦
2021-09-10
你好按照1%的就可以。
2022-01-12
你好,大于的话是按照3%来交的。
2024-10-24
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