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老师 我发现2023年度汇算清缴中 研发费用加计扣除中48、49扣除项金额写填颠倒了,需要更正,23年度汇算清缴后应补金额3454.65元,更正后金额也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再补缴税款了对吗

2025-06-14 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 10:55

你看一下这个应补税款抵扣了之前的吧,如果抵扣了不用交

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快账用户2421 追问 2025-06-14 10:58

没看明白,这个应补金额在2024年度已交

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齐红老师 解答 2025-06-14 11:02

那实际交纳里面你看一下有这个金额吗?如果没有的话,找你税务局维护 应补税款应该是零才对呀。

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快账用户2421 追问 2025-06-14 11:20

我在提交申报界面左下方显示 本期应补税额3454.65元,正常来说左下方应该是0 是这个意思吗,我现在不敢提交申报,怕再交税

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齐红老师 解答 2025-06-14 11:24

对的是的,然后你进去看有一个实际交纳里面有没有季度预缴的

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相关问题讨论
你看一下这个应补税款抵扣了之前的吧,如果抵扣了不用交
2025-06-14
对的,是的,需要修改汇算清缴。
2023-07-18
1.可以的 2.对的 3.有影响
2021-08-02
你好;   是企业所得税的话;    申请退税哈; 确实多了就退税  
2022-10-11
对,就是你说的这个意思,按照-15算可以弥补的金额
2022-04-21
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