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因供应商欠税导致一张增值税专用发票进项税额转出并缴纳增值税,进项税额是3462.83元,这笔会计分录怎么记?

2025-06-13 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 16:45

借:应交税费-待抵扣进项 以后解除异常可以再抵扣 贷:应交税费-增值税-进项转出  

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快账用户3635 追问 2025-06-13 16:53

可是税务老师说这笔税不一定可以转回来呢

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齐红老师 解答 2025-06-13 16:54

先那样挂着,年末不能处理就直接转入成本费用

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借:应交税费-待抵扣进项 以后解除异常可以再抵扣 贷:应交税费-增值税-进项转出  
2025-06-13
他是准备转出不抵扣吗?
2023-10-10
借应交税金-进项税 贷应交税费-进项税 然后把进项税额转到原材料
2024-10-09
借主营业务成本 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2024-08-20
借应交税费应交增值税销项税额428541.78 应交税费应交增值税进项税额转出213523.97 贷应交税费应交增值税进项税额637726.92 应交税费未交增值税868.69
2024-04-10
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