你好,道路通行费的电子普票可以抵扣进项税额。
老师,如果是上个月之前的会计把专票做了账,也提了进项税,只是还没抵扣这张专票,那我这个月认证抵扣,不会是到了1月份了吗?那我如何做呢?
你好老师,加油票没有认证抵扣,票可以查到,但是认证抵扣找不到票,之前也没有认证抵扣,怎么办
老师好,请问,上个月做账,收到专票当成普票做了,没有抵扣税金,这个月要怎么才可以把进项税给做进来,可以抵扣?
老师,这个月开的普票,可以抵扣之前的进项票吗
之前把贷款发票抵扣了,现在把这部分抵扣的增值税缴纳了,会计分录请问怎么做呀?
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
老师,内帐烂账整理,库存现金要怎么整理呀
这道题不明白,能具体讲讲吗?
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作
这个抵扣直接做账吗
怎么做账呢
借:管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款(或其他对应科目)