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老师好,请问,上个月做账,收到专票当成普票做了,没有抵扣税金,这个月要怎么才可以把进项税给做进来,可以抵扣?

2024-05-22 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-22 15:24

借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数

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快账用户7178 追问 2024-05-22 15:33

老师,上个月的账不要冲销,直接做这个分录就可以了吗

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齐红老师 解答 2024-05-22 15:33

对,直接这么做就可以了。

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快账用户7178 追问 2024-05-22 15:44

谢谢老师,是贷管理费用负数吧

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齐红老师 解答 2024-05-22 15:45

对,是的管理费用负数的

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借应交税费应交增值税进项税额 借管理费用负数
2024-05-22
你好,可以的,增值税做到应交税费待认证。
2023-02-02
你好;     借进项税贷应交税费- 待认证进项税   
2022-02-16
那样是可以的,没问题的哈
2025-11-14
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-05
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