你好,你是说要转出是吗

请问我司在增值税发票勾选平台看到供应商把票开了,当月就认证抵扣了。这个月对方才把票寄过来,现在增值税那块我怎么做分录呀?
税控盘抵扣的会计分录? 要交的增值税是贷方未交增值税,现在抵扣了,未交增值税变少了。会计分录怎么做的
8月专票,开错税率,8月当期还抵扣了进项,然后把8月增值税款缴纳了。10月红冲8月专票,并把8月抵扣的进项转出,8月缴纳的增值和附加,税局不给退税,要求留抵,怎么做会计分录,把留抵数体现在账面上?
请问一下 之前收到的进项已经进行了抵扣 但是现在税务通知要把抵扣的部分转出来 会计分录应该怎么处理
之前把贷款发票抵扣了,现在把这部分抵扣的增值税缴纳了,会计分录请问怎么做呀?
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
房地产中介开票现代服务*服务费需要缴纳印花税吗?没有税种认定
朴老师朴老师 简单说,就是工资算的是 “订单做完时的人工”,入库算的是 “哪个月进仓库的数量”,两者时间不一样,不能硬凑。 你就记住两步: 机台工资:做了多少件 × 每件工价(比如做 1000 件,每件 3 元,工资就是 3000 元)。 裁剪、质检工资:把他们当月总工资,按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊(比如裁剪质检月工资 9000 元,当月总共做了 5000 件,你这个订单做了 1000 件,就分摊 1800 元)。
是的,钱也交了
你好,你借财务费用,贷应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后再借,应交税费,应交增值税进项税额转出贷,应交税费,未交增值税。 然后再借,应交税费,未交增值税贷,银行存款。
财务费用下面的哪个名录呢?
你好,贷款的话是属于财务费用服务费。