你好,其他应付款里面都是负债类的科目
请问为什么别人导出的其他应付款账款期初余额有个科目是负数 我手动填到其他应收款借方之后,再导入凭证结转了之后资产负债表就变了,而且报表左边和右边同时增加的就是这个我手动填到其他应收款借方的科目的那个金额?
我们公司的账刚接回来,代账给的科目余额表里的其他应付款-社保个人部分借方余额是208224.44,但是我的账套里其他应付款不能录入借方余额,那是不是可以录入到其他应收款里,那是录入到借方还是贷方呢?
其他应付款明细科目有借方余额和贷方余额,明细之和有时得出总账科目贷方余额,有时是借方余额,请问资产负债表中其他应付款期末余额1.按照总账科目余额直接填,2.还是按明细科目贷方余额填,明细科目借方余额数调整到其他应收款填呢?请同时告知下会计制度文件依据,谢谢!
#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
分公司发现其他应付款科目有贷方余额,查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000,员工已经离职,今年怎么做调整分录?谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整??? 然后再结转到未分配利润科目吗?
成交方式CIF 因是代收代付,运保费是开给老外吗? 可实际工作中,发票开给了国内出口公司,所以,发票是不是要入费用,CIF成交,收入全部当作FOB处理?
老师办理营业执照的流程是什么
收到抖音平台补贴收入5万,发票开现代服务,那么会计分录怎么做?计入营业外收入还是其他业外收入?
老师,我们有个人账户扫码收款,很多找不到对应客户信息,出纳就写的不清楚是哪个客户的收款,我这边是做到营业外收入好还是做到其他应收款里边好
进项发票转出后应补交的企业所得税税款金额怎么算?是按进项发票的总金额算还是按不含税金额算
现有小规模纳税人,主营:保健食品销售,需要在各区域开n家实体店: 1、按分支机构设立分公司,分支机构所得税给是不能按小微政策享受减免; 2、其中某个店的营业额,年度营业额超过500万的话,是这个店强制升为一般纳税人,还是影响其它分店和总公司也会同时升为一般纳税人; 3、分公司分配利润给总公司给是不用交所得税 ; 4:分公司按独立核算还是合并核算有优势。
老师您好,小额零星政策,对方提供相应的信息,是姓名,身份证号,还有收款账号,还有购买清单,附转账凭证,可以是公户转给个人吗?对方提供的明细有要求吗?对于以上我说的请解答一下,还有哪些需要注意的
求一般纳税人,小规模纳税人。增值税的完税证明分录。
老师6月1号开始接手的公司内帐 只有资产余额负债没有数量的 期初数借贷不平怎么弄呀
2025年3月,甲某有6000元稿费,某丙有月工资5000元。甲乙二人均为中国公民。计算两人当月各自应纳个人所得税税额。
老师麻烦你说一下具体填哪个里谢谢!我始终对不上账呢
放到其他应付款贷方余额里面
郭老师你好:就有这些原材料(借)余额。应交税费(借)余额。银行存款(借)余额。生产成本(借)余额。固定资产(借)累计折旧(贷)余额。产成品(借)有余额。其他应交款(贷)有余额。利润分配(贷)有余额。盈余公积(贷)有余额。实收资本(贷)有余额。其他应收款(贷)有余额。麻烦郭老师帮我录入一下期初设置!都录人在哪里谢谢了!
分别在原材料,借方 ,应交税费,贷方负数, 银行存款,借方 ,生产成本,借方, 固定资产借方, 累计折旧贷方 库存商品借方 其他应付款贷方 未分配利润贷方 盈余公积贷方实收资本,贷方 其他应收款借方负数