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老师请问:期初数据的手工账的其他应交款录入到快账那个科目?再有其他应收款(贷)方余额录入快账用重分类到其他应付款吗?谢谢!

2025-06-14 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 21:21

你好,其他应付款里面都是负债类的科目

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快账用户5966 追问 2025-06-14 21:23

老师麻烦你说一下具体填哪个里谢谢!我始终对不上账呢

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齐红老师 解答 2025-06-14 21:23

放到其他应付款贷方余额里面

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快账用户5966 追问 2025-06-14 21:40

郭老师你好:就有这些原材料(借)余额。应交税费(借)余额。银行存款(借)余额。生产成本(借)余额。固定资产(借)累计折旧(贷)余额。产成品(借)有余额。其他应交款(贷)有余额。利润分配(贷)有余额。盈余公积(贷)有余额。实收资本(贷)有余额。其他应收款(贷)有余额。麻烦郭老师帮我录入一下期初设置!都录人在哪里谢谢了!

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齐红老师 解答 2025-06-14 21:55

分别在原材料,借方 ,应交税费,贷方负数, 银行存款,借方 ,生产成本,借方, 固定资产借方, 累计折旧贷方 库存商品借方 其他应付款贷方 未分配利润贷方 盈余公积贷方实收资本,贷方 其他应收款借方负数

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 你好     那你其他应收款贷方100  那么应该是分类到  其他应付款 贷方去 ;   
2021-07-28
您好,根据您的题目,是借其他应收4800,贷其他应付款4800,
2022-05-30
同学你好,是将其他应收款的有借方余额的单位划入其他应收款,有贷方余额的单位划入其他应付款。
2021-01-21
你好 ;     分别来建立 两个科目。 你注意下  你科目的  借贷方余额来设置 其他应收款是借方余额 ; 其他应付款是贷方余额的 
2021-10-22
你好,没有问题,录入到其他应收款的借方金额。
2020-11-19
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