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老师,你好,我们是出口企业,我们出口的成交方式是FOB,我们报关单上的价格是880,我们形式发票上的价格是880+运费262元,请问我确实收入按哪个?这个运费262元怎么做帐处理?

2025-06-14 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 12:38

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-14 13:00

您好,确认收入 借:应收账款/银行存款 880 贷:主营业务收入 880 收到运费: 借:银行存款 262 贷:其他应付款-代收运费 262 支付运费: 借:其他应付款-代收运费 262 贷:银行存款 262

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快账用户9486 追问 2025-06-14 13:47

我是收客户262,这个怎么做

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齐红老师 解答 2025-06-14 13:57

 您好,‌代收运费收到客户运费262元应通过 其他应付款 科目核算,不作为收入。 ‌借:银行存款 262   贷:其他应付款—代收运费 262   ‌后续实际支付运费时冲减 其他应付款。需保留运费支付凭证备查,确保代收代付金额一致

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快账用户9486 追问 2025-06-14 14:11

像老师,我做收入的那笔时,是借应收帐款的,这个收客户的款本来就是应收帐款客户的款,我现在借银行贷其他应收,这个其他应收和应收怎么接起来呢,我不太懂

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:16

 哦哦,那我们不当代收,如果客户支付的262元运费是通过应收账款结算的,那么应该直接通过 应收账款 科目进行核算,而不是 其他应付款 。 1. 收到客户支付的运费时: 借:银行存款 262  贷:应收账款 262 2. 支付运费时: 借:销售费用(或相关费用科目) 262 贷:银行存款 262 应收账款和实际收款之间的关系就清晰了,运费的支出也明确记录在费用科目中。

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快账用户9486 追问 2025-06-14 14:35

谢谢老师,但这个代收的款不能进费用吧?

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:40

您好,上面我们不当代收了嘛,全进收入了,

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快账用户9486 追问 2025-06-14 14:56

好的,谢谢哈

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齐红老师 解答 2025-06-14 14:57

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-14
你好,是的,是要备注FOB
2024-12-29
可以的可以退税的。
2024-08-26
同学你好 是这样的哦 报关单和发票金额一致就行,运费单独开
2020-12-21
你好,如果你按关申报的成交方式是C&F申报,报关单上的申报单价是货价%2B运费.
2022-02-21
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