你好,这个具体的是什么业务的?如果是货款的话,应该做主营业务收入。
老师,你好,我们上个月收到客户滞纳金,做的是借银行存款,贷营业外收入,这个月给客户退回了,我的分录该怎么写呀
老师你好,就是我们是有出纳和会计岗位的,我这边是会计岗,老师我想问你就是我们有些客户的钱当时收回来的就可以直接做账,但是有些客户是欠的,后面出纳去问客户要钱,客户微信转了,但是出纳需要做什么告诉我这个款已经收到了尼
老师你好,单位是做蛋糕早餐的,一般纳税人,客户都是通过扫码下单然后货款到公司账户上,那这个是不是应该做收入入账,但通过扫码下单的客户有的要开票,这个收入应该怎么做
老师,我们是一般纳税人,今天收到客户发票10200元,对公只付款了5000元,对方说,专票的话,客户说他们这边没流水做账扣不到税,我们那边是抵不到税的,是对方忽悠的吧,这个和我们这边没有什么关系吧,只要对方开票了我这边就可以抵扣是吧
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
货款,只是不清楚是哪个客户转入的,我刚刚试了一下做到其他应收款里边不得行
做预售账款货款的属于预收账款
我直接做到营业外收入里边了,老师,客户的货款属于2023年的,我们这个系统今年1月才启用,没有建这部分起初数,我现在把这部分做到营业外收入里边可以吗
不可以,得是未分配利润里面。
没有期初数,出纳那边做的其他收入,没有补期初数勾选应收账款单据,我这边直接做货款就不行,应收账款金额就与业务端的应收对不上,我们用的金蝶云星辰的标准版
这是我们的内账,我下午去试试会计这边直接入主营业务收入里边看看,如果直接做主营业务收入,会计分录要怎么写呢,不能做入库
借银行存款贷,主营业务收入
好的谢谢
不用客气,周末愉快
我是不是还可以做到其他应付款—未知客户收款里边,我们是内账,出纳是老板娘,每次她找不到对应客户信息就写不晓得谁的货款,后面一直也没有提供确认后客户信息,所以我一次就做到营业外收入—未知客户货款
你好可以的可以可以的