你好,是从供应商处购进了材料吗?
老师你好,一个朋友在广东开了一间小规模建筑挂靠分公司,总公司在四川那边,广东这边的业务合同都是与总公司签,发票总公司开的,钱也是总公司收的,其实这间分公司就没什么业务操作,说白了,相当是中间人,这间分公司要怎么做账报税呢?
老师有没有这种情况 企业收到钱了 但是要开票还没开好给我们 那这个钱我们需要做账么?还是说等收到发票之后再做账呢?
你好老师,保安公司之前几个月合同没签,成本费用在生产成本主营业务成本下做着。现在按合同金额的款已到账,但是合同还没签字,应该怎么做分录?
老师,如果两个企业之间签了采购合同,也付了款,也开了票,也正常纳税了,但是并未真正发货,然后又跟另一家企业签了销售合同,也只是空中分,合同上写的货物自提,但是真实交易就有提货人签字,空中飞的就没有,这样是不是不可以。
老师,我是异地建筑企业,之前服务的一家单位当时没开票,我做了无票收入,合同时间是22.3.18-24.4.1号,已经完工了,但是他们现在要开发票了,我这个外经证的合同时间怎么填写呢
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,分录怎么做
本财年发现上一财年多计提税金,本财年应该如何冲销
施工,已经干活了
你好,站在接受服务的一方 借:在建工程 等科目,贷:应付账款
比如!租乙方挖掘机,活儿已经干了,没开票,也没付款给乙方
你好 借:工程施工,贷:应付账款
老师!没有发票也能确认入在建工程,那发票来了怎么弄?
你好,发票来了就把之前的分录红冲,然后根据发票再做相应分录就是了
,谢谢老师!,老师辛苦了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利