您好,不会,正常申报就可以
老师,现在疫情期间可以开一个点的专普票,如果开3个点的专普票,会不会容易引起税务局的监控?
请问老师,个税大批量的0申报,会不会引起税务监控?
老师:平时营业收入10多万,突然某个月100多万,这种情况会不会引起税务局监控
老师存货周转率和毛利率有啥勾稽关系,税务系统是怎么监控这个点的
老师,100万的业务,留底税额22万,这会不会引起税局后台监控
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,那每次适当交一点税好还是全额抵扣完也无所谓?
你说的是增值税吗
是的,增值税
这个要按税负来的,不能低于税负
低于税负率会如何?
低于税负,税务局会查账的
关键公户实在没钱了,也顾不上税负率了,所以我才问适当交一点是不是比不交的好
是的,适当交一点没有税务风险
连续几个月如果一直用留抵税0申报这样是不是后台就会预警
有可能,现在这个系统吓死人