同学你好,就算以前不是0申报,那么,你换了电脑后,也可以 当作是新增加人员继续申报的, 因为个税软件比较特殊,换了电脑原来得就没有了,如果想找回,得到税局去COPY
企业申报个人所得税,换了一台电脑重新安装了扣缴软件后打开够没有之前申报的个人信息了,这个怎样把以前的申报的数据下载下来了?是需要重新录入信息吗?
老师你好,我们新公司,第一次报个税只添加了个人信息,现在换电脑了,之前的数据找不到,现在直接添加信息就可以了吧,报税信息找不到影响吗?
老师,个税系统,如果换人换电脑登录的话,以前的申报信息,就查看不了吗?我才新到一家公司,之前公司都是找的兼职会计做的,而且兼职会计不坐班。公司电脑上没有下载过个税系统。如果后面我接手的话,我重新在公司电脑上下载个税系统,登录进去后,就查看不了兼职会计以前申报的信息吗?
老师,你好!个税之前都是0申报,现在换电脑了,工资也有数据,正常发放了。我可以重新增加人员信息,不备份之前数据吗?谢谢!
老师,你好!公司之前是在代账公司申报个税的,人员信息只有法人一个,是0申报。我现在接过来用自己的电脑申报但是没有法人的人员信息。这个要怎么弄
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
好的,那如果这期申报的人员和之前不一样,之前的人员信息没有改为非正常怎么办呢
如果是这样的话,就把以前的人先增加,然后。再把状态改成离职