您好, 其他收入也是免税的
小规模纳税人季度不超30万免征增值税,30万包括免税销售额吗?
小规模纳税人月度小于10万小于季度30万销售额免征增值税,这个销售额里包含未开票收入吗?
小规模纳税人季度销售额30万内免增值税,30万的额度包含未开票收入吗?
小规模纳税人季度30万内免增值税,30万额度是指不含税收入吗?
小规模季度销售额30万免交增值税,这个30万包括主营业务收入和其他业务收入对不?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
季度销售额是包含哪些收入,如果用金蝶软件查看销售额看哪个科目
看主营业务收入和其他业务收入
就是看主营业务收入和其他业务收入的合计吗?不是分了专票,普票和无票收入吗?那看哪里怎么知道季度销售额小于30万
专票和普票你是计入主营业收入了哦
那怎么知道开了多少专票开了多少普票,现在大部分都是电脑做账也没法看纸质发票啊
电子税务局上面去查,发票业务-全电发票查询,可以分开查专和普