您好,这个的话,是有一个印花税,万分之五的,就这个
老师,现在公司需要股权转让,转让比例是99%,实缴为0,本年利润为负数,那股权转让协议价格要填多少?
老师,企业净资产2000万,未分配利润-100万,利润表净利润-300万,做100%股权转让时需要缴纳多少税呢
老师请问,1、股权转让原值怎么确认?2、股权转让未分配利润有100万,转让给自然人20%股权,净资产300万,注册资本500万,实缴200万,我可以0元转让吗,0元转让该交多少个税
公司股权转让,注册资金是 5000 万,实收资本也是 5000 万,净利润是负数,转让的交易价写多少合适,想少交股权转让所
老师,A公司出资300万投资B公司,100%控股B公司,现将股权转让给A公司的2个股东,A公司拥有的股权转让给A公司的2位自然人股东去持股B公司,股权转让费至少要多少?税务才认可合理,是至少也有作价300万才合理吗?还是10万也可以的?
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
这个没有有个税吗?假如我不是原值转让呢?这个是不是比原值要高一点儿转让呢
高的话会有个税,最好不要高于这个