借实收资本A 贷实收资本B
老师,A股东转让股权给B,A之前实缴了6万,按现在比例A股东只要给2万,B股东给4万,那A股东给多的这4万应该怎么做账
老师,请问如果一家公司注册资金是100万,有A和B两个股东,A股东占比45%,已实缴45万,B股东未实缴,现在A股东把他的股权全部转让给别人,那这次股权转让的股权原值是多少?
请问是这样,我们做股权转让,现在情况是a股东个人独资认缴200w,实缴110w,现在我账上实收资本是实收资本-A股东110w 我现在股权转让,加入b.c股东,a转让给b股东10%股份,a转让给c股东5%股份,现在我账上的实收资本,应该如何变动?
老师,如果A股东实缴了注册资本,部分转让给了B股东,A股东是0元转让的,在接收转让之前B股东没有实缴过,现在B股东自己实缴了5万同时把自己名下所有股份全部转让给其他人,那么这个转让成本怎么算呢?
老师,如果A股东实缴了注册资本,部分转让给了B股东,A股东是0元转让的,在接收转让之前B股东没有实缴过,现在B股东自己实缴了5万同时把自己名下所有股份全部转让给其他人,那么这个转让成本怎么算呢?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
股东权让我没经手,是代账,请问从哪里找到转给谁了,多少钱转的呀?如果是60000转的呢,实收资本变6万吗?
股权就可以了,转多少钱和单位没有关系
老师我没表达好具体情况再和您说下哈是这样的:A股东占股98%,实缴5万。B,C股东占股各1%。公司总计3名股东。现A股东98%的股份全部转给外来人C某。转让金额55000.请问现在账上怎么做?
BC股东一分没有实缴
借实收资本A 贷实收资本b,就是这一个呀
把上面的B改成C 做这一个
实收资本还是5万?跟5.5万转让金额没有关系对吧
实收资本是50,000如果你填写55,000的话,实收资本会出现贷方余额10.5
最后 一个问题哈老师,如果B股东也把自己1%股权全部转让给外来人D某呢。B股东实缴为0. 转让价1200。请问这个还需要做账务处理吗?
不需要的,不用做的