您好,最好按一样的来申报吧
电脑出问题了,个税备份数据漏了两个月的显示上两月数据空白但已经申报成功,想请问一下少的人员增加信息日期要如何填写按照之前入职时间填写吗另外想问一下这两个月数据不补有影响吗对于之后的申报工作累计数据有加上这两个月的数据的吗
申报完企业所得税的年报,才发现季度报的数据有误,想要更正季度报的数据,系统显示“年报已申报不允许更正季度报”。这样的话年报的数据就跟季度报有出入了,有影响吗?
工商年报涉及到的财务数据填错有影响吗
工商年报跟税务局报送的财报数据不一致,是否会有影响?
审计报告的数据和税务系统报送的数据不一致,会有什么影响和风险
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
因为之前是2个人申报了的,就营业方面的数据有出入
但是税务系统那边肯定该缴的税,是交了的哈,只是工商年报的营业数据方面有出入
就是人数不一样,是吧
那个不是人数不一样,而是我们那个工商年报是找外面的机构帮我们报的,然后那个工商年报里面的资产负债所有者权益还有利润什么的营业数据,和我们自己税务系统申报的数据有出入。(我和给我们报工商的人沟通过,他表示说,2个系统没有数据联网,而且税务系统又是正常申报,正常缴税了的,他说不存在有什么问题。),我就想找老师咨询清楚有没有问题,有没有数据联网
目前工商和税务还没有统一,所以一般不会对比,除非是出了问题,要查账,才会对比,所以最好一样好些
那不要我自己改了算了,反正工商这个也不存在再缴税了吧?我税务系统缴过了呀。 那填报资产利润这些是不是用我年度财务报表的期末数据就行?
是的,更正下好些,按财报来填就可以
就是这个年度的纳税总额,我不知道怎么填,数据怎么来最简单呀,这个报表上也没有体现呀
去电子税务局查你们去年交的税,加起来
这个具体在电子税务局怎么查呀老师?或者说可以直接通过平时做账的某个科目的分录看金额吗?
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