您好,去改如果补税还好,退税就容易被查了
老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
老师好,我们去年有一笔收入,合同服务期是22-23年,上一个会计全额确认收入了,审计按服务期进行了调整,把一部分调整到了预收账款。调减了一百多万的利润。 但是他是在我报完汇算清缴后才出的试算平衡表,税务申报的年报和汇算清缴我都是按照旧的数字。 现在已经是7月了,这笔收入我必须要调账吗?我要是现在调了年底又得确认,而且现在调了账感觉报税什么的都会很麻烦啊
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,您好,2024年度的企业所得税汇算清缴已申报完毕,并已缴纳税款但是税务局又让我补缴了去年的一整年的工会经费,请问我现在还需要调整24年度的企业所得税表吗?申请退税还是说把这笔工会经费放到二五年当作25年的费用
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
嗯既不用补税也不用退税因为是亏损的
您好,这样的话一般没什么问题了
那我现在把他补账进去是补到24年去反结账24年去,还是说补到25年来呢,我再不到25年,我是不是要去改那个卫生清检报表啊?还有那个资产负债表未分配利润表也要改呀,那个期末余额
你好,是的,你做24年的话,就要改资产负债表和汇算清缴。
做25年呢?怎么操作?要调24年资产负债表,汇算清缴
你好,做25年,是用以前年度损益调整 也是要调汇算和资产负债表的。
怎样简单?调了报表会引起注意吗?就是我印花税报错报多了,申请退税审批意见,让我提供24年对公流水,银行打印银行清单明细,才知道有银行未入,但我又把印花税改回原来错误的了,这样就不用退税了,鉴于此,我是反结账24年入?还是25年呢?
你好,其实老师建议入到25年。
我要入到25年6月了,那记入以前年损益调整吗?采购的呢怎么做?我24年进销存没做这个A产品的进销存
你好,采购的,没关系,正常录入就行,这个不涉及损益。
意思是当做今年买进的?然后正常结转成本?只有员工报销营业推广金才记以前年度损益调整?还是说这个也挂员工往来,今年记销售费用?
你好,是的,是损益类的,才用以前年度损益调整。 你这个销售费用,看发票的时间,看是什么时候开的。
没有发票,老板当私户再用,都没发票,23年还有之前的都没做,我接账24年4月,所以我补24年,前面我也补不了,没流水
你好,如果没有发票,就建议你不要入了。入了又不能抵扣,反而风险大。
嗯,是的,我本来也不想补,因为到24年12月的余额他只有34块那如果这样子的话,我的银行余额就到25年才给他补录进去,是吧?不过借银行存款34元,贷,以前年度损益调整34元吗那针对这个34元要不要做纳税调整啊还是说这34元都不入了,现在就是因为我那个印花税,反正我也调回去了,不让他退税了。因为我一退出他就是那个审批意见。然后就是审核不通过嘛,然后就要我交所有的流水了,那如果说我不入的话,到时候我这个印花社应该也不会管了吧?因为我是把投资款印花税申报多输了个零
你好,操作可以按你说的。只是按会计来说,这样做不太规范。
我也不想捅那个马蜂窝呀,不来查就好,就怕是由于自己主动去操作了,然后呢引起税务局来查,这账哪经得起查,但又有应收账款如果这里不入进去了,应收账款挂账就不会有那么多,因为这里有94万进入了这个银行,如果我把这个银行流水补入进去呢,这个银收账款挂账就会少94万
你好,银行上的,必须要对得上才行了。