您好,去改如果补税还好,退税就容易被查了

老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
老师好,我们去年有一笔收入,合同服务期是22-23年,上一个会计全额确认收入了,审计按服务期进行了调整,把一部分调整到了预收账款。调减了一百多万的利润。 但是他是在我报完汇算清缴后才出的试算平衡表,税务申报的年报和汇算清缴我都是按照旧的数字。 现在已经是7月了,这笔收入我必须要调账吗?我要是现在调了年底又得确认,而且现在调了账感觉报税什么的都会很麻烦啊
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,您好,2024年度的企业所得税汇算清缴已申报完毕,并已缴纳税款但是税务局又让我补缴了去年的一整年的工会经费,请问我现在还需要调整24年度的企业所得税表吗?申请退税还是说把这笔工会经费放到二五年当作25年的费用
老师,请问建筑防腐施工一般纳税人,工人工资和材料费用会计分录怎么做
老师你好商贸企业进口商品,有消费税和关税,关税是不是进去库存商品,消费税什么科目?应交税费消费税?
老师 我们今年1月财务软件升级了 换了一个 然后这个月的报表不平 软件公司说用一个科目来代替让他平 您们遇到个这种情况没 怎么做呀
购进白酒再销售出去,都需要缴纳什么税,税率多少?
老师,这个公司是做收藏品的,销售纪念币,或者4套人民币,这个没有进项票,这个怎么入账呀,按现在的要求平台收入都要入账 ,没有成本票,人民币也没有成本票呀
开一张货物的增值税发票,里面有个运输费,是不是不能开到一张票上
老师好,员工退休以后是不是只能签劳务合同,没到退休年龄,申报个税只算他现在的工资是不是
税务平台的征纳互动里,具体是在哪里查看呢
老师,个体户的增值税核定税率是多少
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
嗯既不用补税也不用退税因为是亏损的
您好,这样的话一般没什么问题了
那我现在把他补账进去是补到24年去反结账24年去,还是说补到25年来呢,我再不到25年,我是不是要去改那个卫生清检报表啊?还有那个资产负债表未分配利润表也要改呀,那个期末余额
你好,是的,你做24年的话,就要改资产负债表和汇算清缴。
做25年呢?怎么操作?要调24年资产负债表,汇算清缴
你好,做25年,是用以前年度损益调整 也是要调汇算和资产负债表的。
怎样简单?调了报表会引起注意吗?就是我印花税报错报多了,申请退税审批意见,让我提供24年对公流水,银行打印银行清单明细,才知道有银行未入,但我又把印花税改回原来错误的了,这样就不用退税了,鉴于此,我是反结账24年入?还是25年呢?
你好,其实老师建议入到25年。
我要入到25年6月了,那记入以前年损益调整吗?采购的呢怎么做?我24年进销存没做这个A产品的进销存
你好,采购的,没关系,正常录入就行,这个不涉及损益。
意思是当做今年买进的?然后正常结转成本?只有员工报销营业推广金才记以前年度损益调整?还是说这个也挂员工往来,今年记销售费用?
你好,是的,是损益类的,才用以前年度损益调整。 你这个销售费用,看发票的时间,看是什么时候开的。
没有发票,老板当私户再用,都没发票,23年还有之前的都没做,我接账24年4月,所以我补24年,前面我也补不了,没流水
你好,如果没有发票,就建议你不要入了。入了又不能抵扣,反而风险大。
嗯,是的,我本来也不想补,因为到24年12月的余额他只有34块那如果这样子的话,我的银行余额就到25年才给他补录进去,是吧?不过借银行存款34元,贷,以前年度损益调整34元吗那针对这个34元要不要做纳税调整啊还是说这34元都不入了,现在就是因为我那个印花税,反正我也调回去了,不让他退税了。因为我一退出他就是那个审批意见。然后就是审核不通过嘛,然后就要我交所有的流水了,那如果说我不入的话,到时候我这个印花社应该也不会管了吧?因为我是把投资款印花税申报多输了个零
你好,操作可以按你说的。只是按会计来说,这样做不太规范。
我也不想捅那个马蜂窝呀,不来查就好,就怕是由于自己主动去操作了,然后呢引起税务局来查,这账哪经得起查,但又有应收账款如果这里不入进去了,应收账款挂账就不会有那么多,因为这里有94万进入了这个银行,如果我把这个银行流水补入进去呢,这个银收账款挂账就会少94万
你好,银行上的,必须要对得上才行了。