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老师,应付账款贷方余额有好多几角几元少付给供应商的钱要如何做账?摘要要如何写?

2025-06-16 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 09:39

可直接转营业外收入

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快账用户7630 追问 2025-06-16 09:41

去年的没有及时结转有影响吗?摘要如何写

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齐红老师 解答 2025-06-16 09:42

可以现在做结转
调整应付账款尾差

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你好 你看看应收账款 是贷方有余额还是借方有余额 这样好判断具体怎么做科目
2020-10-28
您好,少付的好做,借:原材料或库存商品 少入几元就好了,多付的不好做分录,记入营业外支出,这个不能税前扣除,需要在年度汇缴时纳税调增
2024-06-22
可以的 货款收不回来 可以
2021-06-22
做到营业外收入里面就可以了
2020-10-19
您好 请问手续费也是20么 支付的时候扣除么
2021-03-25
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