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老师 我把文档完税凭证转换成PDF时 所属期时间全变成一样的 不知道是怎么回事

2025-06-16 16:22
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-16 16:22

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可能是转换过程中出现异常了
2025-06-16
你好,你现在是赎回的本金还是赎回的利息?每天的利息你可以借其他应收款 贷投资收益。 如果是保本的,还需要交增值税,一般纳税人6%,小规模的1%,你不可能是一般纳税人,小规模企业。
2024-07-16
您好,根据您的描述,问题回复如下: 1、首先需要冲回去年12月多暂估的成本。去年12月多暂估的成本是481611元(价税合一),因此需要冲回这部分暂估成本。具体操作如下: 借:工程施工 -481611元 贷:应付账款 -481611元 2、处理今年1月份收到的发票。由于当时忘记了去年12月的暂估成本,所以需要将实际发票金额与去年12月暂估成本的差额进行调整。由于去年12月暂估的成本比实际发票金额多,因此需要将这部分差额调整到工程施工和应付账款中。具体操作如下: 借:工程施工 (实际发票金额与暂估成本的差额,正数) 贷:应付账款 (实际发票金额与暂估成本的差额,正数) 这里的差额需要根据实际发票金额和去年12月暂估成本的具体数值来计算。 3、处理对方尚未开票的1414410元。由于这部分金额尚未收到发票,因此暂时无法进行会计处理。建议在备查簿中进行登记,待收到发票后再进行相应的会计处理。 以上针对您的问题回复,希望能够帮到您。
2024-04-12
你好,可以做个进销存明细 平常到货先暂估入库,销售出去先结转成本 发票到了之后根据价格冲销差异,最好让发票开个明细
2025-04-30
如果是购买货物的,你们单位是在小规模期间销售出去的,转了一般纳税人收到的专票,有风险的,因为税务局这种有可能不允许你们抵扣。
2022-08-26
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