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老师,我们是进口一般纳税人,之前月份有一笔进口增值税已经抵扣,本月这笔增值税对应的货物退运了,比如我本月销项税100,进项税50,有个地方老想不明白,我在计算本月应交增值税的时候,是100-50,为什么那个退运的增值税没有算到里头?

2025-06-16 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 21:42

您好,这个的话,你说是抵扣过的,然后又退了?

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快账用户8641 追问 2025-06-16 21:44

对,之前月份计算增值税已经用掉了,这个月发现退运了,(之前没有提前锁票,所以用了),做的从进项税转出

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齐红老师 解答 2025-06-16 21:45

您好,那销项减去进项,退回那部分,本身就不算的

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快账用户8641 追问 2025-06-16 21:46

我得意思是退回的那部分这个月做的进项税转出,应该作为加项计算本月增值睡吧,我这个地方总是想不通

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快账用户8641 追问 2025-06-16 21:47

我理解的是应交增值税=本月销项税减去本月进项税加上进项税转出,所以我觉得退运对应的进项税转出应该作为应交增值税的加项

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齐红老师 解答 2025-06-16 21:47

不算,那部分,出口的是可以不管他的

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快账用户8641 追问 2025-06-16 21:50

不是出口吧,这批货是从国外进口的,税票税额假如是10万,进口月1月份已经抵扣进项税了,2月退运了,做了进项税转出10

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齐红老师 解答 2025-06-16 21:50

对啊,你抵扣过,然后当月申报了吗,这个要确定下

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快账用户8641 追问 2025-06-16 21:54

当月申报了,次月退运了

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齐红老师 解答 2025-06-16 21:58

哪不对,带上这个月退税的,才行的,你理解的对

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快账用户8641 追问 2025-06-16 21:59

我明天在确认一下,我看他在计算本月增值税的时候并没有把退运转出的这块给加进去。

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齐红老师 解答 2025-06-16 22:00

对,可以确认一下, 因为要是没算的话,要考虑

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