业务招待费调增部分,不用做会计分录

你好老师,3月份汇算清缴时业务招待费调增,3月份又缴纳税,怎么做分录
你好老师,汇算清缴时业务招待调增,当月缴纳税款怎么做分录?
老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师你好,汇算清缴,业务招待费调增部分的会计分录怎么做
老师您好,企业汇算清缴后业务招待费部分有纳税调增的部分,请问调增后分录是什么
那利润表啷个对得起也,这里有点没懂
这是根据企业所得税法调整,不是根据会计准则调整。不用做分录
就是如果今年盈利的话就要交调增那部分的所得税,如果亏损就不影响哈。是这样理解吗
是的,你的理解是对的。
谢谢老师指点
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!