业务招待费调增部分,不用做会计分录
你好老师,3月份汇算清缴时业务招待费调增,3月份又缴纳税,怎么做分录
你好老师,汇算清缴时业务招待调增,当月缴纳税款怎么做分录?
老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师你好,汇算清缴,业务招待费调增部分的会计分录怎么做
老师您好,企业汇算清缴后业务招待费部分有纳税调增的部分,请问调增后分录是什么
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
购买的车辆,当时无进项税额,现在处置需要交什么税。
那利润表啷个对得起也,这里有点没懂
这是根据企业所得税法调整,不是根据会计准则调整。不用做分录
就是如果今年盈利的话就要交调增那部分的所得税,如果亏损就不影响哈。是这样理解吗
是的,你的理解是对的。
谢谢老师指点
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!