业务招待费调增部分,不用做会计分录
年度汇算清缴调增的业务招待费和职工福利费怎么做分录
你好老师,3月份汇算清缴时业务招待费调增,3月份又缴纳税,怎么做分录
你好老师,汇算清缴时业务招待调增,当月缴纳税款怎么做分录?
老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师你好,汇算清缴,业务招待费调增部分的会计分录怎么做
机动车销售统一发票可以抵扣增值税吧?
老师好!请问公司给董事发福利,有限制吗?董事不是我们公司员工,也不取酬,财务如何做不违规?麻烦老师具体说说
公司前期变更了法人,注册资本也增加了股权没有转让,现在转让股权要写未出资证明是按变更前还是变更后注册资本写,可以零转让吗
找不到第三个月的实操啊,在哪里啊?右上角是有一个实操点进去没有这个1月2月的帐啊。
提供货物,收取安装费,能开建筑服务,安装服务吗
员工已离职,但仍给报了个税,员工申诉了,这个去税务局处理,应该怎么办,需要注意什么呢
付给同一家公司的多比维修费和备品备件费可以记一个凭证吗?
第三个月里面找不到实操,有没有图片?可以告知一下。
小规模的主营业务收入要不要计提应交税金? 现在不是有1%的优惠,那计提的时候是按3%还是按1%? 如果按3%,那优惠的那2%会计分录怎么做?
印花税台账怎么做?税务查账要提供
那利润表啷个对得起也,这里有点没懂
这是根据企业所得税法调整,不是根据会计准则调整。不用做分录
就是如果今年盈利的话就要交调增那部分的所得税,如果亏损就不影响哈。是这样理解吗
是的,你的理解是对的。
谢谢老师指点
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!