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老师您好,我公司是建筑公司,2023年做了一个10几万的小项目,因为甲方的结算资料一直在审计 ,拖了很久,这个月才出审计报告可以付款,故我方部分人材机成本现在才入账,原始单都是2023年的,这样有问题吗?

2025-06-18 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-18 09:07

有问题 没有根据权责发生制来做

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快账用户4365 追问 2025-06-18 09:08

那现在应该怎么处理啊

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齐红老师 解答 2025-06-18 09:10

做以前年度损益调整,然后修改2023年的汇算清缴 增值税申报表

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快账用户4365 追问 2025-06-18 09:12

这么麻烦啊?2023年都没有做收入呢,能否就按照今年的收入入账做主营业务收入,今年入账的成本再结转主营业务成本?

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快账用户4365 追问 2025-06-18 09:24

工程项目发票还没有开出来

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齐红老师 解答 2025-06-18 09:26

记得你可以这么做的,但是不能保证没有问题。

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快账用户4365 追问 2025-06-18 09:29

我明白了,按税法来说是工程完工就应该确认收入的是吧,这个问题我有强调很多回,但我这边没有完工的入账资料无法确认收入,每次都是工程审计确定结算后才把资料拿到我这边来,公司的项目都是10来万的小项目。

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齐红老师 解答 2025-06-18 09:33

对的是的,你们是施工的一方,你应该自己能计算出来,即使没有审计,也需要根据权责发生制根据你的合同约定确认收入 没有审计那是你们程序的问题 税法不管这个

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有问题 没有根据权责发生制来做
2025-06-18
能直接借:主营业务成本-合同成本 贷:银行存款
2022-01-09
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
你好!既然你是按应收账款处理的,完工后续发生的费用金额也不大计入当期销售费用就可以,不在做项目结转,前期应该都结转完了吧
2020-09-19
是,这个建账建这个月,做账都做这个月下面这个可以,之前都没有做话,没有跨年吧,直接补上就可以,
2020-10-07
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