汇总金额:把各明细科目借方余额相加,算出总数。 做分录:假设都属 “库存商品 - 君典系列”,分录为 借:库存商品 - 君典系列(汇总后的总金额 ) 贷:库存商品 - 君典北京样板间 库存商品 - 君典北蜂窝样品 (其他需合并的明细科目依次列 )
老师,我们上个月发了夜班补助餐费,也并入工资计算个税了,那这个补助怎么做分录?并入工资一起做还是记入其他科目。
老师,这两个分录我可以直接合并在一起么
老师待认证进项,怎么做分录,他这个是几级科目
老师我有一个项目合同金额1980000,本月工程施工成本科目余额是258000,本月结算305807.29元并开票,工程结算,合同成本,合同毛利这几个科目工要怎么写分录
合并报表怎么做?哪几个科目合并?
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
不懂,这个不是库存商品,就是往来分录合并
是同一个单位的往来科目吗
是的老师
老师这样正确吗
同学你好 这样是正确的