同学,你好 是可以的
老师,请问下,我当月收到的增值税发票,当月不想入账,可以当到以后入账吗?4月份收到30万,暂时成本票够了,放到8月可以吗?
老师好,我想问下有收入再结转成本,那比如我3月份收入4000万,成本只1000万,4月份我收入500万,但是成本700万,那4月份我700万的成本我可以全部结转吗?
老师,2022年12月分包款开具发票了,但是2023年1月付款,我能把成本入到2023年1月成本吗?
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
老师好,我们这个月发生了120万的成本支出,但是本月收不到发票,马上月末了,为了降低利润,可以暂时先把这部分做成成本,等1月份发票到了再放到本月账里吗?
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?