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老师好,我们这个月发生了120万的成本支出,但是本月收不到发票,马上月末了,为了降低利润,可以暂时先把这部分做成成本,等1月份发票到了再放到本月账里吗?

2023-12-12 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 15:30

你好,没问题,是可以这么做的

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快账用户3582 追问 2023-12-12 15:45

但是我们1月份的发票都是专票,要怎么处理呢!如果做到12月份,进项是可以抵扣在12月份里吗?但税局网站上无法做认证啊?

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齐红老师 解答 2023-12-12 15:46

11分入账的时候可以记录到待认证进行税额里面

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快账用户3582 追问 2023-12-12 15:47

是12月份,也就是说,我12月份是不能抵扣进项税的?

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齐红老师 解答 2023-12-12 15:47

不对进项税额只能在一月份拿到发票的时候认证

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快账用户3582 追问 2023-12-12 15:49

我捋一下,12月份发生了支出120万,收不到发票。可以先对这120万做进12月份的成本支出,进项是不能抵扣12月份的税,做待认证进项。等1月份发票到了,可以对1月份的税额进项抵扣。是这意思吗?

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齐红老师 解答 2023-12-12 15:50

12月份的时候,因为你没拿到发票也就不需要做待认证,等到一月份拿到发票的时候直接记入进项税额就行

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