你好,没问题,是可以这么做的

老师,去年9月份,我们产生了一笔广告成本,当时是用收据做的账,这个月才收到了发票,可以把发票放到之前的分录里吗
目前是3月份,收到了开票日期是3月份的成本发票,在做2月份的账务的时候,可以直接把这个发票入账么?还是说要先暂估,3月份冲回了以后再入账。
老师,请问收入部分当月收款了,也开出发票了,但是成本部分是当月付款,但是次月收到发票的,这种情况我是要暂估收入成本吗,等次月再做实际的收入成本?
老师好,我们这个月发生了120万的成本支出,但是本月收不到发票,马上月末了,为了降低利润,可以暂时先把这部分做成成本,等1月份发票到了再放到本月账里吗?
老师,您好,企业11月份开了发票,但是没有进项票,可以不结转成本,等到下个月进货的时候再结转成本吗?就是收入和成本可以不在一个月发生吗?
这一段意思是,我如果21年初获得100万不征税收入,5年内不管支出了多少,支出没,100万都做收入调减。相应的支出不许扣除,满5年了,这100万一分都没有用,也没有返还回去,那第6年我做应税收入,然后如果这100万用了就做扣除。 那这个老师说,2021年第一年收到100万不征税收入,做调减。第一年没发生支出,但是在2023年发生了100万支出,这100万可以扣,那她说错了啊
公司团建,收到的专票,可以抵扣进项税吗
老师,2026年扣缴2025年所得税,怎么账账务处理,2025年没有计提这笔所得税
老师您好,请问T+的利润表年度公式怎么设置呢?我们公司有5家门店,利润表设置模式是把门店设置成部门的,五家门店对应序号1-5,,,现在我想查询门店1的2026年1-5月利润表数据。LFS("6001","","年","月","贷","","","","","","","Y",[部门="1"])老师,像这个公式设置的对吗?
小规模纳税人,农业公司,买了一辆货车。加柴油的。这个柴油的怎么做分录啊。还有充值加油卡的
老师我2024.9月做的一笔分录借管理费用 55110,贷:应付职工薪酬-工资 55110,借:管理费用 55110贷:银存55110. 就是发放时候我第3步借写错了写成本高了管理费用,应该应付职工薪酬。现在怎么改呢 还需要操作一些其他的吗
老师,财务报表怎么调啊,贷款用
老师你好,我想问一下,固定资产无形资产投资性房地产非货币交换成长投(权益法),这个可以操作吗?怎么写分录
老师,个人出租房屋给公司经营,个人怎么开发票?
老师,我10万实缴出资了一家餐饮店,目前开业3个月,店里收入10万,目前支出30万,想问下我目前亏了多少钱,怎么计算的
但是我们1月份的发票都是专票,要怎么处理呢!如果做到12月份,进项是可以抵扣在12月份里吗?但税局网站上无法做认证啊?
11分入账的时候可以记录到待认证进行税额里面
是12月份,也就是说,我12月份是不能抵扣进项税的?
不对进项税额只能在一月份拿到发票的时候认证
我捋一下,12月份发生了支出120万,收不到发票。可以先对这120万做进12月份的成本支出,进项是不能抵扣12月份的税,做待认证进项。等1月份发票到了,可以对1月份的税额进项抵扣。是这意思吗?
12月份的时候,因为你没拿到发票也就不需要做待认证,等到一月份拿到发票的时候直接记入进项税额就行