你好,只是账错了,发票没错是吧。
老师你好!我之前有一笔预付账款是付给同一家公司了,但是收到发票进,公司已经变更名称了,实际账已结清发票也收到了,但是A公司还有一笔账借方有余额外,A-1贷方有余额外,数字刚好是一样的,实际是同一笔账,这个要怎么做会计分录把账平掉呢!谢谢
请问老师:同一个人同时做老板两家公司的账,这两家公司是关联方,涉及到大金额的开票,有实际业务,但是没有合同,后期开票金额有两千多万,大概是发生成本的2倍多。目前这个项目已结束,该拿到的成本票已拿到。老板是不愿意有那么高的利润的。一家公司是开票方、另外一家公司收票方。两家公司都是同一个人做账。有什么税务风险。
老师,2017年注册了两家子公司一直都没运营也没建账,注册资本没到位,人员也是母公司的几个人去挂的,所以也不存在工资、社保这些费用开支,这些年两家子公司账户只有少许母公司转入的用于活动账户的钱,还有季度利息收入。现在,领导要求给两家子公司建账,我是不是可以按年给它做账?
老师,请问一下,有两家公司A和B,A有些钱通过B公司收款,然后A再开票给B ,把B公司的钱都转到A账上,B公司什么都没有,只有收入和A开过来的成本,A和B的合同要怎么写好
如果有一家供货商,他名字有两家公司A公司跟B公司,开票开的是A公司,要求我们付款到B公司,现在发票开了有3万,我们已付款2万,导致账本上两家公司都挂账应付账款,贷:A公司3万,借B公司2万,且已跨年,应该怎么调整?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
是的,就是做账记错了,发票没有错
你好,那你可以红字冲减,然后再按正确的做就好了。
这是往年的,可以直接红字更正吗
你好,这个没事,因为你又要重新做正确的。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。