你把图片发我看看,老师这个时间不在
师,我想问一下,我们公司有个项目,挂靠在一家建筑施工单位,我们给他们付2%的管理费,现在他们给项目上开了500万的发票,说要预缴税款费用2%,这个部分要我们公司承担,我们还给挂靠公司提供增值税专用抵扣发票成本的呀,我不知道这个预缴2个点的增值税应不应该是我们承担?
老师,建筑公司的挂靠费到底啥意思,含税还是不含税?含税指的什么的?例如我司为一般纳税人,一个500万的被挂靠工程,若管理费不含税5个点,即我500万的销项减去挂靠方提供的进项后的差额由挂靠方承担?若为含税5个点,则销项减去进项后的差额税金由我方承担?是这个意思吗?
老师,您可以帮我看看这份委托支付函吗?我没有看懂这里面的关系。我是挂靠方的财务,抬头那家公司是总承包单位,也就是被挂靠方公司。这个彭柏炅说是项目负责人。我没看懂,这个项目负责人,是挂靠方的项目负责人,还是被挂靠方的项目负责人呢?
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,挂靠方挂靠我们,一般计税,我们收取税金的时候,是按税负率2%来收取的,可是,挂靠方给我的专票,进项税足够抵扣销项税了,这个2%的增值税,我到底应不应该收取挂靠方的呢
老师好,我是个体找了一个公司挂靠经营,每年向挂靠公司一次性支付挂靠费用,甲方单位每月向挂靠公司支付租赁费用,挂靠公司向甲方开票他们不承担费用,我们以个人向挂靠公司开票,我们是否就相当于需要承担两次开票的税费呢?
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
老师,当每股收益分析法,出现三种方案时,怎么两两方案做选择,看不懂
报税实操课不懂的问谁,之前拍的课没时间学,现在自己看回放
这个图片老师
老师我想问一下我们挂靠乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀
就是乙方要回款给我们76万不到给我们
我们是施工单位,挂靠乙的,我们不是挂靠方吗
差额是乙方要缴的附加税、印花税、所得税,加上管理费,你方开票没覆盖,所以扣回款
那上面发的那个图片不是增值税扣下来了吗
我方开票没覆盖什么意思呀
那他交2万多增值税加2万多回扣再加76回款给我们,不是80万多了吗,不是超过78万了吗,他一共收78万,他不是贴2万多了吗
就是他们交的税你们得承担
那增值税应不应该要我们承担呀
应该的 你们要承担的
但是他扣的差额里怎么没有的
他给你们返款的时候扣
那他让我们开票76万,那他不要打款给我们76万吗
这个开票76万就打款76万