同学你好 这个就是给的综合税率和管理费
老师你好!我们几个人合伙承包了一个项目的施工,是挂靠在某建筑公司,现在是这样运作的,前期施工没收到工程款之前是我们自己打款到挂靠公司支付款项,现在从甲方收到工程款了,然后挂靠公司的建筑公司扣除税金管理费用后余款让我打领条领出汇入我们合伙人其中一个人的私人账户上,这个与挂靠公司签订了内部承包合同。请问这样操作可以吗?如果不可以又是为什么?另外还存在什么隐患及风险呢?
老师,建筑公司的挂靠费到底啥意思,含税还是不含税?含税指的什么的?例如我司为一般纳税人,一个500万的被挂靠工程,若管理费不含税5个点,即我500万的销项减去挂靠方提供的进项后的差额由挂靠方承担?若为含税5个点,则销项减去进项后的差额税金由我方承担?是这个意思吗?
老师您看我的理解对吗( 被挂靠 方收1个点多管理费 所有税由项目经理 也就是挂靠方承担 )简易计税工程劳务3个点 开票含税额是100万 公司账上甲方打款50万 已经到账 项目经理开了50万普通发票 项目所在地已经预缴 工会经费 100/1.03*0.12%=0.116万 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058万 所得税100*0.2%=0.2万 印花税 100*0.03%=0.03万(合同未价税分离) 回到注册地 增值税 100/1.03*0.03=2.91万 所得税=(100/1.03-50)*2.5%减去预交部分0.2万
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师,你好,请教一个问题,我们单位是建筑工程公司,现在挂靠另一家公司做一个新项目,对方要求我们承担13个点的税金,其中还有我方需承担的所得税2个点,假定净利润1000万的话,不考虑其他成本费用,但这11个点的税要算进去,请问怎么算就是想倒推这个净利润至少要多少才够交给别人这两个点的所得税?
老师,上个月不小心把个税系统重新下载了,这个月申报个税的时候,都是按正常流程申报,提交申报的时候提示,以下人员工资薪金所得未计算税款,这个情况要怎么解决呢?
我们公司是做医疗器械用品零售批发一般纳税人,买了2套办公室,出租了一套给别的公司,对方是小规模纳税人,我们公司要开租赁发票,发票税点是多少点?
公司团建费用做什么科目
在进行汇算清缴时,小规模纳税人,发现去年的企业所得税申报的季度表中,营业成本填写错误,请问需要更正去年的季度表吗?可以直接把正确的写到汇算清缴表,不需要更正呢?小规模纳税人30万以内的增值税免税额代账公司记账在利润表中填入的“政府补助”,请问这个是对的吗?
会计人员再教育补学90分是啥意思,不是60分吗?
老师,意思是我之前账上没有这个固定资产,处置时就相当于我多记了一笔固定资产清理,这里的以前年度损益调整就代表的是这个固定资产清理吗?为什么要借:以前年度损益调整(固定资产清理) 贷:应交税费~未交增值税?这笔分录怎么解释?
公司不经常发生的小额的产成品委托加工业务应该如何进行账务处理?
老师,律所设立分所,总所投入的验资资金,验资完成后,资金转回总所,这个账务怎么处理呢?
老师,单位是职业病体检门诊部,每收入一笔相对应就有提成给出去,发票又开全额,这部分提成就是亏损,该怎么账务处理?
抵扣联装订的时候全年放一起装订一本好,还是放在每个月后面一起装订好,这个装订有什么要求吗?
谢谢老师,还想再问一下,试用小企业会计准则的是不是没有合同结算合同履约成本这最新收入准则,还是按照工程施工合同成本合同毛利来设置?
对的,还是按照工程施工合同成本合同毛利来设置