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老师好,我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,专项应付款一直在账上挂着可以吗?现在该怎么调整这个账呢

2021-07-26 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-26 10:04

专项应付款结转到营业外收入就可以的。

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快账用户7872 追问 2021-07-26 10:05

现在财政要来验收项目,要看专项款花在哪里了,直接结转可以吗?

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齐红老师 解答 2021-07-26 10:07

你好,你需要给人家看台账的。

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齐红老师 解答 2021-07-26 10:07

单独做一个台帐给对方。

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快账用户7872 追问 2021-07-26 10:08

这个公司做的是手工账,那我直接制作一个表格给他们看可以吗

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齐红老师 解答 2021-07-26 10:09

你好可以这么做的。

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快账用户7872 追问 2021-07-26 10:21

好的,谢谢老师

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快账用户7872 追问 2021-07-26 10:24

老师你有相应的模版吗?麻烦给我发一下,谢谢

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齐红老师 解答 2021-07-26 10:24

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
专项应付款结转到营业外收入就可以的。
2021-07-26
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2020-09-30
你好    如果你收到的专项基金符合规定,应作处理: 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2021-01-19
借专项应付款贷营业外收入 需要做一个专款专用的台账 营业外收入不交所得税
2020-08-30
你好! 可以的,专款专用,你的理解很对
2021-07-26
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