专项应付款结转到营业外收入就可以的。

老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
老师好,我们收到财政专项资金时候借银行存款贷:专项应付款。现在这笔钱用在在在建工程上,应该怎么做账,才能把专项应付款冲了。
老师好,财政拨的专项款,借:银行存款贷:专项应付款 用于支付设备或材料款时,借:在建工程贷:专项应付款,分录这样做可以吗?
老师好,我19年收到专项应付款,借:银行存款,贷,专项应付款,使用时,借,在建工程,贷,银行存款或者其他应收款,专项应付款一直在账上挂着可以吗?现在该怎么调整这个账呢
老师好,物业公司垫付居民专项维修基金,交到住建局,借,其他应收款,专项维修基金,贷银行存款,收回居民交的维修基金,借银行存款,贷,其他应收款专项维修基金,向住建局申请维修基金,借,银行存款,贷其他应付款专项维修基金,发生支付时,借其他应收款专项维修基金,贷银行存款,这样做账对不,专项维修基金可以既发生在其他应收款,又发生在其他应付款么
公司参保人失信人员 工资转不到他卡里 可以发到他老婆卡里吗
CPA的证书也是每年一审是不
老师,我们公司月底有一笔美元没有打到人民币那个户头要做汇兑损益吗
购买的酒,不是销售出去用,可以抵扣?增值税13个点
老师您好,申报26年1月份的工资是4800,个税养老保险也都是按4800做的,请问2月份我们领导结工资打算,因为效益不好,不打算给他开了,或者就做个基础工资2000元,那养老保险及医疗保险,工伤保险的基数,如何按我们当地基数是4623去计提申报呢
俺公司是建筑公司,与建设单位签了一份包工包料的施工合同,现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司,这个劳务公司给俺公司开劳务发票,劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章,建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人),这种情况账务该怎么处理?俺公司需要劳务公司提供哪些资料?
老师,年终奖当月发放什么时候交个税
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
现在财政要来验收项目,要看专项款花在哪里了,直接结转可以吗?
你好,你需要给人家看台账的。
单独做一个台帐给对方。
这个公司做的是手工账,那我直接制作一个表格给他们看可以吗
你好可以这么做的。
好的,谢谢老师
老师你有相应的模版吗?麻烦给我发一下,谢谢
不用客气,工作愉快。