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5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写

2025-06-19 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-19 16:09

借:应付账款
贷:主营业务成本
然后再做正数分录
借:主营业务成本
贷:应储账款

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快账用户1562 追问 2025-06-19 16:10

就不用再做库存商品相关的分录了是吗,暂估和实际金额是一致的

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:14

是的, 不用去动库存商品

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快账用户1562 追问 2025-06-19 16:16

5月份暂估时未估增值税,6月份收到增值税专门发票也不用做账务处理吗?

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:21

要的,加上就可以
借:应付账款
贷:主营业务成本
然后再做正数分录
借:主营业务成本
应交税费
贷:应付账款

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快账用户1562 追问 2025-06-19 16:25

主营业务成本二级科目可以设置为 成本和暂估成本 这两个二级科目吗

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:28

是的,这个就是冲前面的暂估

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快账用户1562 追问 2025-06-19 16:55

老师,假如说费用票5月已付款,但没给发票,但是实际业务发生就在5月份 要怎么做账呢

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快账用户1562 追问 2025-06-19 16:55

发票要6月底才给

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:56

借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户1562 追问 2025-06-19 16:57

什么时候给发票再入账,是吗

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:58

是的,什么时候收到发票再入账

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快账用户1562 追问 2025-06-19 16:58

老师,记账凭证的入账标准是按开票时间算作记账日期吗

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齐红老师 解答 2025-06-19 17:03

不一定,当月做了就可以了

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借:应付账款
贷:主营业务成本
然后再做正数分录
借:主营业务成本
贷:应储账款
2025-06-19
同学你好,这样理解不对,要看具体的成本结转核算方法,来确定是否要管后面冲红暂估部分金额。
2021-08-29
一、6月份发票回来了,就是需要冲销5月份的暂估,按发票的金额重新入账。如果是发票的金额就是10万元,那到冲销更正后,对6月的成本没有影响。
2021-08-24
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计
2024-07-29
为啥一笔账要反复暂估呢?
2022-09-08
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