没有必然联系。
A107041表:
侧重于统计研发费用总量及高新技术产品收入占比,用于维持高新技术企业资格。例如,要求研发费用占销售收入比例达到规定标准7。
A107012表:
侧重于计算可加计扣除的研发费用金额,直接影响当期应纳税所得额。例如,加计扣除比例为75%或100%(根据政策调整
老师,汇算清缴,第1张是A105080资产折旧摊销调整表,第2张是A107012研发费用加计扣除表,第3张是A107041高新技术企业优惠情况明细表,我的研发费用的折旧费是11671.88,汇算清缴后提交总是提示我说研发费用的折旧金额与A105080这张表不一致,说A105080这张表的第一行第5列税收金额,税收折旧摊销金额为【】,我没明白是哪错了?
老师您好 问企业所得税汇算清缴A类表中期间费用表里的研究费用这行数字和A107012表研发费用数据应该是相同的对吗?
老师 企业所得税里面的 A107041这张表和A107012这张表有联系吗 里面的研发费用
老师 企业所得税里面的 A107041这张表和A107012这张表有联系吗 里面的研发费用
老师,我用MI01,MI04,MI07,完成了盘点差异,不小心被我用MI02删除了MI01生成的凭证号,请问怎么解决啊,谢谢!
老师,什么样的薪金补贴是无需申报个税的?
老师咨询一下,批发零售公司库存结转成本一般用什么方法好
老师好,我们是小规模纳税人,23年的总收入是55万,第四季度开了33万的票,有个1个点的税额,那按简易办法计算的应纳税额是多少呢?
老师,我们去年生产的设备,因为主体部分完工且可以运行就先发货并销售,并给对方开具全额发票和收到款项是全套设备款项,而且也确认了全套设备收入。但是成本只确认了主体完工部分,我们提前开票确认了收入,但是成本今年还在发生,我可以继续确认该项目的成本么
长期未申报业务确认,这个要怎么操作
企业升规后,如果第二年营业收入打不到要求会如何
老师,麻烦发一下委托加工和受托加工的业务流程图,谢谢
老师,这题有疑问,不是专门借款只用了4400吗?
老师,加油站被税务要求补交2023年和2024年的无票收入,更正了增值税和个人经营所得税税务报表后,财务报表也要更正,我是不是要先改账才能改财务报表,账要反结账到2023年吗
那就是这两张表没有太大问题 7012这张表是用于研发加计扣除的研发费用 这是要经过认定的研发费用才能进行加计扣除来抵消纳税额是吗 7041这张表是公司实际发生的研发费用占高新收入的多少是吗
是的,你的理解是对的。
那就是A107041这张表里面的研发费用可以大于A107012这张表里面的研发费用吧 不能小于或等于吗
是的,你的理解是对的。