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老师这边一个供应商有780万往来,票也开了780,账上还有82万应付账款挂账上面,之前会计是不是漏做账了,现在应该怎么办

2025-06-19 20:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-19 20:34

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-19 20:40

您好,1.先查原因,核对付款记录是否完整,是否存在漏记付款。确认发票是否全部入账,有无少记或错记。检查是否有代垫费用、退货等应冲减应付账款的业务未处理。 2.分情况处理,漏记付款就补记付款分录,冲减应付账款。漏记发票就补记发票入账,调整成本费用科目。 业务抵消未处理就按实际业务补做冲减分录(如代垫费用、退货等)。台账错误就修正往来台账与账务记录,确保账实相符。 3.后续每月与供应商对账,编制对账表。规范会计流程,及时登记付款与发票入账。追溯历史问题责任,留存调整凭证。 4.涉及以前年度需通过 以前年度损益调整 处理,避免税务风险。调整需附原始凭证,审计时留存线索。

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快账用户1073 追问 2025-06-19 21:23

谢谢老师,发现应付账款有82万没有票,实际已经票已经开过来了,现在要怎么查哪一笔未做账,

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齐红老师 解答 2025-06-19 21:29

 您好,要的,整理已收发票信息,比对财务系统应付账款模块及记账凭证,查是否有发票未录入。 查验收单 / 入库单,看货物入库与发票是否匹配;核银行对账单及付款凭证,看是否有付款但发票未入账。找供应商对账,索要供应商对账单,核对发票开具、付款及余额差异。查采购与暂估,核对采购合同 / 订单金额,检查材料暂估明细是否有未冲销暂估对应发票。

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您好,如果是多开的发票,那这个不能入账,因为并不是实际发生的 冲销这个应付账款9万
2020-12-28
你好,你们的承兑是分好几次开的吗?
2020-12-21
你好,你得及时去催处理了,转回来的50万冲以前付出去的科目 借:银行存款50,贷应付账款50即可。
2022-09-30
您好,这个的话,等于说,现在都是应付账款,也没法支付是吗
2024-07-27
那你现在 借利润分配未分配利润 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
2023-08-10
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