你好,你们的承兑是分好几次开的吗?

你好,老师,我们给供货商付了200万的承兑,分4个50万付的,我在金蝶上录凭证的时候,借:应付账款200 贷:应付票据 (这应该写200?还是分四次写50?)
老师,银行给我们开了1000万的银行承兑,我们把其中的400万用来支付货款了 借:应付账款~供应商 400万 贷:应付票据 400万 这样供应商的账也下了,票据也挂上去了 剩余的600万的票据还在我们的账上,我应该怎么挂上去
老师,我们公司有三笔贷款需要还款了,当时的抵押贷款合同是1000万,我们贷款了600万,银行说可以用400万额度进行还款,不过要经过我们的供应商,也就是说:还款:银行剩余额度→供应商→我们单位→银行(还款) 借款:银行→供应商→我们单位 这样的话,这个账要怎么做?
老师好,请问我们在银行开具的银行承兑汇票,用于支付我们供应商的货款,是不是分录这样做,借,应付票据-银行承兑汇票—浙商银行,贷,应付账款
老师好,请问我们单位在银行开了银行承兑汇票,面额400万,贴息6.1万,支付给供应商,这个账务处理怎么记账?
老师,请问一下,我们公司是生产加工企业,员工都在工地上班,发工资的时候是不是一定要员工签名呢?平时工资都是从银行转账,员工可以不用签名吗?(董孝彬老师)
季报填的资产负债表,就是本季最后一个月的资产负债表吗
年终奖和工资转账可以一起转吗
增值税预缴3个点的交成2个点了,怎么办
老师,公司资产报废或者资产出售要哪些单据入账?
老师,如果老板的奖金14万,他不填专项附加扣除,个税大概是多少?怎么算的
老师,私车公用,租金:广州的市场公允价一般在哪个价位?
老师,商品混凝土行业1月份开的发票是以前的业务,以前月份也有申报过未开票收入,可以开三个点吗
老师麻烦问下,上个会计10月份走了不干了,他9月份申报单位社保交了大病(个人)保险2470,(个人)养老,医疗,失业共5778.68元,我们是先交9月份先申报缴纳社保,10月20号发放9月份工资,10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027,贷 现金 80779(实发工资),其他应收款-社保5778.68元,其他应收款-大病2470,9月份他记分录 借 其他应收款(大病)2470,10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病,工资表里也没有显示扣大病,现在已经2026年1月份了,只能把大病在1月份工资里扣了,那这怎么调整分录
个人出勤扣款是在应发里面吗?属于税前工资的一部分吧
还是你们分开转出去的。
承兑分两次开的 先开了400万,我们付货款了
第二次开了600万,是6个100万,现在还在我们账上
那就不需要做剩下的。
承兑没有转让,出去不用做。
好的谢谢老师
不用客气的,工作愉快。