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老师,现在发现24年的记账凭证有误,修改完后资产负债表数据有变化,但是之前的财务报表,资产年报,决算等都已经根据原来的12月份的资产负债表的数据提交上去了,这样的情况要怎么处理?(比如说原来的资产负债表的银行存款为10万,应付账款10万,现在发现只有8万,应付账款只有8万)

2025-06-20 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-20 08:26

你别反结账修改了,你直接在今年做吧,今年调整

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快账用户1598 追问 2025-06-20 08:27

今年要怎么调整,记账凭证要怎么冲销,附件这样要附什么材料吗?

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齐红老师 解答 2025-06-20 08:33

借应付账款 贷银行存款20,000做这个不是吗?

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齐红老师 解答 2025-06-20 08:33

原始凭证就是你支付的证明

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快账用户1598 追问 2025-06-20 11:06

老师,情况是这样的,就是发现24年有几笔账未录入,今年把24年未录入的几笔账录进去,还有改正了一些错误的分录后,导致资产负债表数据变化(正确的资产表的资产是10万,原来的资产是5万),然后为了保持账表统一,在12月末做了一笔分录借:银行存款5万,贷:应付账款5万。这样行不行?

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快账用户1598 追问 2025-06-20 11:07

然后25年年初做了冲销 借:应付账款,贷:银行存款。但是这样做我的摘要要写啥,原始凭证要附啥

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齐红老师 解答 2025-06-20 11:09

你好,你哪些业务少做了写一下的?

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快账用户1598 追问 2025-06-20 12:43

都是借:银行存款    贷:其他应付款  少做,整合完后差不多差5万

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齐红老师 解答 2025-06-20 12:46

借银行存款 贷其他应付款 预付不变

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