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老师,一般纳税人,有销项时是应交税费~应交增值税(销项税),一般纳税人转出未交增值税时:借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费~未交增值税,交纳时是:借:应交税费~一未交增值税贷:银行存款,这样的话,应交税费~应交增值税(转出未交增值税有借方余额了需要处理吗?

2025-06-20 09:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-20 09:43

你好,那个不要处理的

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快账用户4933 追问 2025-06-20 09:44

是在年底才处理吗?

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齐红老师 解答 2025-06-20 09:49

不需要处理的,正确申报增值税就行

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你好,那个不要处理的
2025-06-20
您好 请问是进项大于销项还是销项大于进项?
2022-08-29
你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
同学您好 分录是正确的。
2021-04-19
对,是对的,是的,是的
2021-04-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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