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老师好,请问公司正常没有开票,一直零报。现在税务局要求更改23 24年的增值税报表,填一些收入进去。但是账本已经做到今年的4月,且都已经装订。现在应该怎么办?

2025-06-20 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-20 13:51

你好,这个你只能去改了。

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快账用户8987 追问 2025-06-20 13:56

老师,是账本拆了重新装吗?能不能只拆23年12月和24年12月的?

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齐红老师 解答 2025-06-20 13:58

你好,可以的。实操一般没问题。

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你好,这个你只能去改了。
2025-06-20
哟,那你税务局的意思呢?是让你在12月份缴纳吗?是的话,那你填写无票收入,在今年冲无票收入,然后再填写开发票收入多交的税款申请退回。
2025-05-20
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借其他应收款, 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。 增值税申报表填写销售货物一栏 所得税看利润表的 印花税按照买卖合同印花税申报缴纳
2024-11-21
这种情况下通常不需要重新改账和重新装订 23 年的账本。 一般来说,对于由于税务风险调整导致的补缴税款和相关事项,在会计处理上,可以只调整相关的报表,而不在 23 年的账套内做凭证调整。但需要在 23 年的财务报表附注中对该调整事项进行详细的说明。
2024-08-30
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
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