你好,是需要针对收到尾款 做分录吗?
先付定金给其它公司定货,货做好后又付尾款发货,票也是当月收到的要怎么做分录呢?
老师,请问我在12月的时候做了预收账款,然后1月份的时候别人付了尾款,那我在收到尾款的时候再确认收入没有问题吧
收到定金 然后在给商家装柜子 装好了以后再给我尾款 定金是借银行存款 贷预收账款 尾款呢怎么做呢
同一个公司一个月做了好几笔业务采购货物,到后期多付了,尾款打过来,当月收到发票,当月付货款,收多付尾款,怎么做分录。
老师,私立幼托机构,10月接到为期9个月上课学费共9000,10月收了订金1000,11月收了尾款8000,这分录要怎么做呢
老师,村集体经济用的系统后面做了,前面的账没有录入,余额也没结转,这种情况怎么处理
老师,刚开这个公司,账上有笔车贷款,每月还一共需要还36期,询问下车子不在公司名下,钱也没有到账,等于以公司名义贷款给其他公司买车,着分录怎么做,这样合规吗
法人租一栋个人的房子,再转租给公司,然后法人开票给公司,可以吗?
老师,请问老板名下2家公司,由于A公司资金不足,无法支付房租,这个怎么处理?
老师,您好,优先股是指投入的股金每年有固定利息,项目亏赚都与我们无关吗
老师你好!我是新成立的新能源汽车充电站公司,请问自建的钢结构办公室和购买的充电桩,怎么做账务处理,后期的折旧年限分别是几年?
最新的增值税进项发票抵扣期限
专票,备注拦可以空着吗?
给员工保险增减员,在电子税局上操作吗?网页版有网址吗我是在辽宁沈阳
公司公账的每月对账单需要附在凭证后面装订吗?
老师你好,这是我前期收的定金,这个分录对吗?
你好,如果是订金,是计入预收账款。 如果是定金,是计入其他应付款 一字之差,科目是不同的
是定金的
你好,是定金,就应当把 预收账款 科目 换成 其他应付款 科目才是的
那我修改一下,那我后期收了尾款9000要怎么做呢
你好,收到尾款的时候 借:银行存款,贷:应收账款
我能不能做个分录把这定金冲掉,后期把这一万做到一起,我好查账
你好,需要把定金 和应收账款 对冲一下
那我先做一个分录借其他应收款1000贷银行存款996.5财务费用3.5然后再做个分录借银行存款、财务费用贷主营业务收入、应交税费(这几面把定金和尾款金额一起写进去是吗)
你好,借方 其他 应收款 这个是什么意思呢 收到定金,借:银行存款,贷:其他应付款 实现收入,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 同时对冲定金和应收款,借:其他应付款,贷:应收账款 收到尾款,借:银行存款,贷:应收账款