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Q

那后期收到尾款了要怎么做呢?

2025-06-21 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-21 10:10

你好,是需要针对收到尾款 做分录吗? 

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快账用户3897 追问 2025-06-21 10:19

老师你好,这是我前期收的定金,这个分录对吗?

老师你好,这是我前期收的定金,这个分录对吗?
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齐红老师 解答 2025-06-21 10:21

你好,如果是订金,是计入预收账款。 如果是定金,是计入其他应付款 一字之差,科目是不同的 

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快账用户3897 追问 2025-06-21 10:24

是定金的

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齐红老师 解答 2025-06-21 10:25

你好,是定金,就应当把 预收账款  科目 换成   其他应付款  科目才是的 

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快账用户3897 追问 2025-06-21 10:25

那我修改一下,那我后期收了尾款9000要怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-06-21 10:26

你好,收到尾款的时候 借:银行存款,贷:应收账款  

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快账用户3897 追问 2025-06-21 10:31

我能不能做个分录把这定金冲掉,后期把这一万做到一起,我好查账

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齐红老师 解答 2025-06-21 10:32

你好,需要把定金 和应收账款 对冲一下  

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快账用户3897 追问 2025-06-21 10:36

那我先做一个分录借其他应收款1000贷银行存款996.5财务费用3.5然后再做个分录借银行存款、财务费用贷主营业务收入、应交税费(这几面把定金和尾款金额一起写进去是吗)

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齐红老师 解答 2025-06-21 10:39

你好,借方  其他 应收款  这个是什么意思呢  收到定金,借:银行存款,贷:其他应付款 实现收入,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 同时对冲定金和应收款,借:其他应付款,贷:应收账款 收到尾款,借:银行存款,贷:应收账款

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