你好,这个柜子是买来销售的吗?

老师,别人给我们加工一套设备3个月,付定金,和尾款,付了定金后给我们开发票,付尾款时在开剩余的发票,我们收到定金发票应该怎么做账呢?
收到定金 然后在给商家装柜子 装好了以后再给我尾款 定金是借银行存款 贷预收账款 尾款呢怎么做呢
老师好!公司给顾客退了1000元定金,收订金是借银行存款,贷预收账款,然后退的时候借预收账款,贷银行存款,结果现在预收账款里面余额是—1000,咋回事?
您好老师,我公司购买的机器设备前期支付的预付款,这个月开的全额发票,还有尾款需要安装后再支付,未收到发票前,借预付账款 贷银行存款;收到发票后借固定资产 应交税费(进项)贷预付账款 应付账款(尾款),老师这样做可以吧?
老师您好,我家是做童装的,今天吧仓库的货架处理卖了一些,客户预付了1000元订金,分录为借:银行存款1000元 贷:预收账款1000元 等后期付尾款(总款3000元)时 分录为借:银行存款2000元 预收账款1000元 贷:其他业务收入3000元,这样做对吗
老师好,我们这边实际业务是找的工人安装,然后付劳务费,对方开了这样的发票,请问可以入账吗?
小规模纳税人计提增值税分录,是用应交税费-应交增值税,还是用应交税费-未交增值税?应交增值税需要转入未交增值税吗?
老师,您好,公积金企业必须给员工上?公司所有员工的公积金比例必须一致?
你好老师,公司买了一辆二手车,有普票 然后每个月从银行付钱给个人还 要怎么做账
10月份报送的数据有误,税务报表还能修改吗?
其他应收款的贷方和其他应付款的贷方表达是同一个意思吗?老师
老师,如果小规模纳税人增值税是按月申报的,想改成按季申报,应该怎么修改,什么时候修改
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票面金额比实际打款多2000钱,如果2000放应付,多久才能转入营业外收入
请问公司平时买的香烟和酒送客户的,这个有规定一年能开多少票吗?
老师好,发工资的时候,把付款用途写错了,写的不是工资,写的是某某公司的货款!需要叫员工退回,重新做付款用途为工资发放吗?
对 卖柜子
借预收账款银行存款贷主营业务收入、应交税费。
借 银行存款 XXX 预收账款 XXX 贷 主营业务收入 XXX
那这样预收款项不会重复吗
周涛,预收账款怎么会重复?预售账款之前是在贷方,现在做到了借方不是吗?
如果我微信的钱提现到银行卡有手续费 然后我做的这些收款都是银行存款 那个手续费我怎么弄?
做到财务费用手续费里面。
借财务费用 手续费 贷银行存款
是的,可以这么做的。