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小白请问老师:7月小规模季报了,5月新公司才营业。我6月底原始单据都已经用金蝶做了凭证,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要计提增值税和附加税和所得税吗?是先结转了成本和利润后再计提税费吗?结转是用手点软件自动生成凭证还是自己做结转的凭证,再过账结帐吗?我不知道准确的操作流程。
判断27.按照权责发生制要求,企业收到现金必定意味着本月收入的增加。28.利润表是根据本期期末有关账户的期末余额直接或计算填列。29.按照清查的范围不同,财产清查可分为全部清查和局部清查两种。30.企业财务报告的主要组成部分是企业对外提供的财务报表。31.订本式账簿是指在记完账后,把过账的账页装订成册的账簿。32.科目汇总表账务处理程序适用于所有类型的企业。33.用资本公积金转增资本不影响所有者权益总额的变化,但会使企业净资产减少。34.会计凭证和会计账簿不能随意进行销毁。35.“管理费用”、“制造费用”、“销售费用”、“财务费用”等账户都属于损益类账户。36.总分类账簿和明细分类账簿一般由会计人员进行登记。37.职工报销差旅费1000元,退回多余现金200元。对此经济业务应贷记“其他应收款”账户。
老师您好,我们是销冠吗?纳税人销售眼镜商店,被管理科查23年有风险,调整了23年收入,补缴了增值税,所得税付家税也相应产生了税金滞纳金。调整了财务报表,增值税报表,年报收的税报表。请问我们23年账在1月初的时候已经装订完毕,报表都已经装订,现在因风险调控了这些报表增值税。请问需要改账吗?重新做凭证入到二三年再把账本都重新装订吗?还是指调表了,不用再调账了
老师,新接手一家制造业,小企业,25年5月,我还没有结账,成本还没有结转呢(成本他们很乱)提供不了库存和原材料5月变动表,之前问会计都是估计的,BOM表都没有,工资今晚做账,5月发票凭证录入完毕了,银行流水相关的账务也录入完毕了,就是成本结转流程的账务没有处理,寻思用这个软件 成本结转可以自己选比例 ,自动结转,增值税报税老师不受影响吧?可以报吗?
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
我公司商贸企业,老板想租个办公室并装修,需要些什么正规手续才能入账?
请问老师:2024年企业汇算有补缴了所得税,报表要如何做才平衡啊? 比如:2024年补缴了企业所得税1000元,说明利润表的利润有增加,所得税费用增加,净利润也增加,想问的是:资产负责表的数怎样做才平衡,这1000元在未分配利润要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样: 缴纳时分录: 借:应交税费-所得税 1000 贷:银行存款 1000 结转到未分配利润分录:借 利润分配未分配利润:1000 贷:应交税费-所得税 1000 这样的分录,应交税费-所得税 1000元平了,一借一贷平了,但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平,就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元,所以这要怎么平啊?哪里做错了?谢谢!
请问,我公司的地租因为之前没有实际支付,每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录?以后的地租应该怎么计提?
收到股东补亏款怎么入账
电子口岸下载报关单XML文件怎么解密,怎么上传电子税务局,这个不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及购买船用设备及物料,能计入船舶原值吗
您好,一般纳税人做账流程 收集整理原始凭证。 编制记账凭证。 登记账簿。 月末处理计提费用:计提当月应承担的费用,如职工薪酬、折旧、摊销等。 结转成本和利润:结转当月成本,计算利润或亏损。 编制财务报表:根据账簿数据编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 纳税申报。 整理归档,凭证装订范围:记账凭证、原始凭证、其他相关资料。按记账凭证编号顺序排列。打孔、胶装或线装。装订后填写封面、编号登记、妥善保管。
小规模纳税人的做账流程呢?
您好,也是上面流程,只是增值税科目不一样,