同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师您好,公司把员工提成计入应收贷方,实发的时候计入应收借方,这样记账的目的是什么?对账的时候发现计提的和实发的金额不一样,除了扣考勤的,没有发生扣款项的不一样是为什么?还有一种情况是计入到了其他的活动中,这该怎么处理?年底结账时这个往来应该余额为0对吗?
老师您好单位支付的上诉费是没有发票的,怎么入账啊 可以税前扣除吗
老师请问一下,招待费和收入除了按比例税前扣除之外,还有什么需要注意的吗?招待费的总金额需要和收入成正比例嘛,因为现在老板拿了很多招待的发票回来,不知道是否可以全部入账。
因为质量扣除货款,但是供应商还是按照之前的金额开票。我材料入库,是扣除了货款的,这样收到的发票就比我暂估入库的要多,怎么做账,才能平账?
老师,您好,小规模收到了专票,是按不扣除税额的金额入账吗
老师,销售退货月底结转本年利润的分录怎么写呢。
我们公司最近财务紧张,这个月公司社保要是不交,有什么影响么?
老师你好,用户付了1万元,但是刷卡手续费扣了25元,银行实机到账9975。这个刷卡扣的25元怎么记账
老师 我买花了600 卖收了701 我需要交什么税 1%的增值税率
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
营业收入净额怎么算出来的?
老师您好,我司24年车牌处理了11万,收到款后,我做借银行收入11万,贷无形资产11万,现报表出现无形资产负数11万,是哪里做错了,我该怎么调整,谢谢!
装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?
公司开通银行账户是不是要到税务系统备案
老师负债表上其他应付款是负数需要重分类吗
您好,借:银行存款或应收 58000 货:主营业务收入 57716.98 应交税费一-应交增值税(销项税额) 283.02 这是差额征收,按发票金额确定收入,成本的时候也不抵增值税,
老师,您好我们公司,取得这样的发票,应该怎么入账?这样的发票合理吗?
哦哦,我们收到就按发票的上未税和税计,合规的 管理费用-服务费 进项税
老师,取得这样的发票,有扣除的吗?或者代扣个税
您好,我们能税前扣除,不用代扣,这是公司开给我们的
是旅游费吗?属于福利性质吗?
对对,这是 管理费用-福利费,不抵扣,不入进项税
老师!是工资总额的4吗?
老师,是计入58000还是53000?
您好,工资的14%,是总额58000