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比方说增值税按2.5%交,就按2.5%计算进票开回来,但是企业开了机器发票回来,那么当年怎么再去计算怎么交这个增值税税负率,和进票呀,老师能懂我想表达的吗

2025-06-22 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-22 14:43

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-22 14:46

您好,发票取得就能抵扣了,人为控制的话我们先不勾选嘛,现在进项税不过期的,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额

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快账用户3674 追问 2025-06-22 14:56

但是,,如果客户要抵扣掉呢?抵扣掉后当年还是要交税的,但是怎么去处理计算进票处理增值税负呀

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齐红老师 解答 2025-06-22 15:05

您好,抵掉为负怎么交嘛,少勾选 点,需要多少就勾选多少

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-22
同学你好,无法缴纳增值税,达不到税负率,是因为正常生产经营中产生的进销项税额相互抵扣,一般是没有税务风险
2024-11-30
你好,不是的这样计算,应纳税额=销项-进项,
2021-08-10
这个月需要多少进项票 (107108.55-?)/851294.78=1%,把?算出来即可
2021-05-28
您好亲,这个合理怎么说的,一切都要以实际业务发生为准啊亲,咱也不能虚构吧,现在都是数智化,比对功能强大的无法想象,所实际情况就是合理的
2025-05-16
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