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然后,咱们家增值税不缺,缺的是成本票,也就是企业所得税这一块儿,就是我跟您说一下之前的情况是,因为这样,就是咱们家可能之前那个一直差成本票,所以找回来的这些进项专票,可能先都入成本了,去抵扣企业所得税了,然后等到那个报税的时候,我去报增值税的时候,我再反过来去抵扣增值税,但是这一部分已经提前已经入成本了,就不能再二次结算成本了。老师这是怎么回事啊?

2023-03-24 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-24 14:53

你好!是的,你要么抵扣增值税,要么入成本抵扣所得税。不能都抵减

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快账用户8689 追问 2023-03-24 18:27

老师像我单位这种情况是不是开点普票合适

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齐红老师 解答 2023-03-24 18:33

您好!是的,因为你差成本票

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齐红老师 | 官方答疑老师

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