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然后,咱们家增值税不缺,缺的是成本票,也就是企业所得税这一块儿,就是我跟您说一下之前的情况是,因为这样,就是咱们家可能之前那个一直差成本票,所以找回来的这些进项专票,可能先都入成本了,去抵扣企业所得税了,然后等到那个报税的时候,我去报增值税的时候,我再反过来去抵扣增值税,但是这一部分已经提前已经入成本了,就不能再二次结算成本了。老师这是怎么回事啊?

2023-03-24 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-24 14:53

你好!是的,你要么抵扣增值税,要么入成本抵扣所得税。不能都抵减

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快账用户8689 追问 2023-03-24 18:27

老师像我单位这种情况是不是开点普票合适

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齐红老师 解答 2023-03-24 18:33

您好!是的,因为你差成本票

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你好!是的,你要么抵扣增值税,要么入成本抵扣所得税。不能都抵减
2023-03-24
你好,你之前有亏损的话,可以弥补。
2020-08-10
你好!这单位有业务发生吗?没有建帐吗?
2020-02-03
同学你好 要在账套里面把以前入成本了没票的给冲回来
2021-04-15
一、本月刚升为一般纳税人,现在需要开发票,我想问下二月份需要报的增值税和附加税,需要按月申报,另外需要按月申报工资的个税。 二、企业所得税和财务报表还是季报是。 三、这个月以一般纳税人开发票了,需要同时结转成本,成本发票尽量取得专用发票,可以抵扣进项税。 四、进项抵税可以把本月销项的税全部抵完。
2021-01-21
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