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老师您好,我们是一家小规模纳税人酒店,上个季度未开票收入2万,开票收入10万,合计收入12万。已经正常申报增值税。 这个月根据客户要求,把上个季度的未开票2万发票开具出来了。本月正常的开票收入也有2万,那这两万就属于开票收入。那这种情况我应该怎么入账呢?这个会计分录怎么做?

2025-06-23 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-23 10:15

未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明:冲某月未开票收入,本月开票收入 小规模:按扣除补开发票后的收入申报,自己申报没法通过,需要去大厅

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快账用户2198 追问 2025-06-23 10:18

老师您好,未开票收入补开发票的这个分录能详细一点吗?能不能把我的这个数字也带进去,我看的不是很明白,谢谢。

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:21

借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 2        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 -2 贷:主营业务收入 –已开票 2

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快账用户2198 追问 2025-06-23 19:23

老师,冲销开票收入的分录,上面条分录和下面条分录都是贷方对吗??

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快账用户2198 追问 2025-06-23 19:23

那方向都成一样的了对吗

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齐红老师 解答 2025-06-23 20:23

是的,冲平就是了哈。

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