您好,支付工资时要放到其也收款-个人社保,要从工资里面扣掉
平时计提每月工资时,按照扣除员工个人社保后的工资来计提?还是按照不扣除员工个人社保部分的全部工资来计提?
老师,计提的社保个人部分每个人月跟发放工资个人社保部分对不上,需要调整吗
老师:员工社保的个人部分要入计提工资里吗?
工资计提,员工承担部分社保要计费用吗?
计提工资 借管理费用工资 需要把个人社保部分计提上嘛
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
老师,股东权益,净资产,是报表的哪个数据
通行费的发票,可抵扣几个点,高铁票可抵扣几个点,滴滴打车的呢,
计提工资直接做税后工资,社保费支出做借:管理或者销售费用社保企业,管理或者销售费用社保个人贷:银行存款
1、企业缴纳社保费用时做如下分录, 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。 2、计提社保时分录为, 借:管理费用—社会保险费(单位部分), 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)。 3、发放工资时, 借:应付职工薪酬—工资(应发数), 贷:其他应收(付)款—社会保险费(个人部分), 银行存款/现金 (实发数)。