是打算后期认证抵扣?
上月发票认证没做账,增值税有申报,本月账务如何处理?
老师你好,我是购买方,跨年已认证抵扣的进项专票,需要红冲,应如何做账务处理
企业取得增值税专用发票,当期没有认证,给可以在当期入账,账务应该如何处理
你好老师没有收到发票,暂估入库如何做账务处理
你好,专票没有认证,入账如何做账务处理?
请问法人实缴70万,收入100万,再返给法人70万,要交什么税
老师,产成品成本,人工和制造费用怎么分配?
我们公司主营业务收入是销售商品,服务费收入怎么做账呢?
老师,我第二季度的企业所得税报表的成本和期间费用有错误,如果更改成本会有预警吗?
老师,请问一下建筑公司,一般开发票是按照合同开,还是按照结算单开的哦?结算单是完成多少结算多少钱的。
年底要把未分配利润转出分红的时候,然后,它的分录是怎么做呢?
老师,商品房买卖合同为什么不行,只有政策性房屋买卖合同才属于专属管辖,怎么理解
老师,我有一笔固定资产清理的金额,我从固定资产手工表上查不到对应的金额,我现在该怎么把手工表的明细调整到和账上固定资产的原值相等哈
老师,股东权益,净资产,是报表的哪个数据
通行费的发票,可抵扣几个点,高铁票可抵扣几个点,滴滴打车的呢,
怕后期销售额太多,后面可能要认证抵扣
可先挂在应交税费-应交增值税 -待认证进项税额