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老师,我的应付账款出现负数,是借方余额,可以全额调整到预付账款吗

2025-06-24 13:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-24 13:25

您好,可以的,这个是重分类科目

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快账用户2299 追问 2025-06-24 13:27

我应收账款也是负数,是贷方金额,可以调整到哪个科目啊

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齐红老师 解答 2025-06-24 13:27

可以的,你全都调下

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快账用户2299 追问 2025-06-24 13:29

我应收账款应该调整到哪个科目?

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齐红老师 解答 2025-06-24 13:30

应收账款对应的是预收账款

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快账用户2299 追问 2025-06-24 13:53

老师,我还有个问题,我汇算清缴已经做完了,但是有一些成本票是25年1月和3月才取得的,当时汇算清缴的时候我没有再去把25年的成本做进去,现在临近300万了,我现在可以去更正吗

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齐红老师 解答 2025-06-24 13:58

可以的,只要有发票可以更正的

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快账用户2299 追问 2025-06-24 16:34

我们这个合同是24年签订的,但是发票和货和款都是25年的,请问这个可以做暂估成本吗

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快账用户2299 追问 2025-06-24 16:35

我们是国外客户,所以需要提前预定。

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齐红老师 解答 2025-06-24 16:36

你是指24年做暂估成本,是吧

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快账用户2299 追问 2025-06-24 16:41

对的,可以做到24年汇算清缴里吗

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齐红老师 解答 2025-06-24 16:44

如果暂估了,汇算清缴收到发票,是可以的

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