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请问2024年的普票误记成了,借:管理费用,借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款,今年6月发现了,如何做调整分录

2025-06-24 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-24 15:06

你好,直接把这个额进项税额做到贷方借方做管理费用核算的

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快账用户8729 追问 2025-06-24 15:20

老师能帮忙做个分录看看嘛

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齐红老师 解答 2025-06-24 15:21

借管理费用 贷应交税费-进项税额

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快账用户8729 追问 2025-06-24 15:25

是2024年已经结账的凭证,今年发现了错误

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齐红老师 解答 2025-06-24 15:26

用以前年度损益调整

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那你缴税的分录做了吗,那时候的数据对啵
2022-04-22
您好,汇算清缴能否更正?不能更正,那您借管理费用-285.71借应交税费应交增值税285.71
2021-04-15
您好,那您需要做调整,借以前年度损益调整(红字),借应交税费应交增值税(进项税)
2022-04-22
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税。
2021-06-23
借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调整。
2023-02-18
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