你好,直接把这个额进项税额做到贷方借方做管理费用核算的
今年发现去年12月的帐错误应该是借管理费用 应交税费-增值税-进项税 贷银行存款 但是做成了借管理费用(价税合计金额)贷银行存款 并且进项税款已经在当月抵扣了 申报表的进项金额跟账上进项是一致的 但是进项税额12月科目已经在贷方了
老师,2月入账 借:管理费用 300 应交税费-应交增值税-进项税额 18 贷:库存现金318 ,发票也勾选认证了,6月发现发票不见了,请问6月该如何调账?
老师你好,之前9月份做账 借:管理费用5787 贷:银行贷款5787 但是正确的是借管理费用:5678.45 借:应交税费-应交增值税-进项税额168.55 贷:银行存款5787 该如何调整呢?
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
老师请问下, 去年付了物业费并收到物业发票,做了分录,借预付账款-物业费,应交税费-待认证进项,贷:银行存款,每月计提:借管理费用,代预付账款-物业费,实际对方是普票,但 做账成专票了,现在要怎么调整呢?是借:管理费用,待:应交税费-待认证进项还是 借:管理费用,待:应交税费-进项税额转出呢?
老师,公司租的房子一年10万,我这个费用是不是得按月分摊啊?
这个领域变更怎么操作?电子税务局上哪里可以操作?还是是由申请高企时就决定的?
老师您好,请问做银行付款的时候,有手续费,是把手续费和每笔付款做在一起正规些,还是把所有手续费做在一起正规些呢?
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
如果下个月的工资能发5000,之后拿3000出来,我还有2000,拿500出来交房租。还有150生活费
老师,我想问一下,我们想要享受再生资源收购废旧农膜的那个增值税即征即退政策,那我反向开票,我开的是废塑料塑料农膜,这个跟那个咱们增值税即征即退的那个名称符合的上吗?会不会因为这个名称不对而不能享受这个政策呢?
老师,请问下没有残疾人的话应该交多少残保金?
老师你好!怎么补库存商品明细账,税务要看
老师,一退休人员,每个月工资只有提成,5月4万的工资,1—4月0元工资,6-8月0元工资,申报个税时怎么申报?
当月成本费用71万,人工费用59万5千,预估酱腌菜每月310000包,净菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,那我成本费用比例是多少?,人工费用比例是多少?
老师能帮忙做个分录看看嘛
借管理费用 贷应交税费-进项税额
是2024年已经结账的凭证,今年发现了错误
用以前年度损益调整