你发票抵扣联也不见了吗
上个月收到进项发票做了借 库存商品 借待认证进项税 贷 应付账款;本月认证这批发票做了借 应交税费-应交进项税 贷 应交税费-待认证进项税。但是发现实际本月认证的进项税应该比上月的少多0.24元,请问调整分录应该怎么做呢?
请问老师,有张福利费的票,6月份认证、转出,12月入的账,那我6月的账里写 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 应交增值税 进项税 12月的账里写 借 管理费 福利费 贷现金 进项税额转出 对吗?
老师,2月入账 借:管理费用 300 应交税费-应交增值税-进项税额 18 贷:库存现金318 ,发票也勾选认证了,6月发现发票不见了,请问6月该如何调账?
老师,月初做账的时候,发票拿到了,是要勾选以后才能写 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款吗?如果不勾选进项 是要写 应交税费-待认证进项税额 吗?
老师您好,我在4月6日勾选认证了3月的发票,勾选发票会计分录,借:应交税费-应交增值税(进项)贷:应交税费-待认证进项税额,这笔是做到4月还是3月啊?
老师您好,公司与电信公司签订了通信电路服务合同,提供一条30M专线电路服务,发票上写的是“出租或出售网络元素”,请问核算时计入管理费用-办公费(电话费)是否合适?
老师,杠杆系数都是要看上一年的数据是吗,如果要算2024年的杠杠,是不是要用2023年的息税前利润
老师,这题为什么不加营业现金流量500
老师,我们是以房屋租赁企业为主的,然后买了一台抽水泵,用于下雨天给租户房屋场地积水抽水使用,是不是做主营业务成本,还是进低值易耗品。每次抽水泵加油的费用怎么做
老师问一下,加盟酒店有一项增值业务,酒店收客人15元,当日已按15元入账,但是钱还没收到,总部每月月初结算上一个月的增值业务款,结算日酒店按55%提成,剩余部分总部给酒店开发票,这种情况酒店该怎么做账
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
老师:关于留质物,个人之间可以留置第三人财产,企业之间不可以。个人之间的留置必须基于同一法律关系,企业之间不需要有牵连性,只要是基于正常经营活动中产生的债权债务关系即可,我的理解对吧?
我自己学着编18-19-20-21季度报表,想对上21年期初数,利润表已经可以对上。负债表对不上,有办法调节吗。
物业公司收物业费是主营业务收入吗?垃圾费是主营收入还是其他业务收入呢?物业公司租进来的房子又出租出去给客户收到的租赁租金是主营收入还是其他业务收入呢?还是挂租赁收入呢? 公司的营业执照范围是:一般项目:酒店管理;食品销售(仅销售预包装食品);物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;洗染服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产咨询;日用百货销售;包装服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:餐饮服务;酒类经营;住宿服务;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
@郭老师 老师,这是什么意思?
是的,发票联和抵扣联都不见
那你可以让对方吧发票记账联复印一份给你们的
网上购买的东西,不想找对方了,请问这种情况如何处理账务?
那你只能纳税调整了
调账分录如何做好
账面就是进项税转出,借:管理费用,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 转出
但是我发票都不见,正常还要补做一笔分录,冲账这管理费用吧
你这个费用实际付款了的,只能汇算清缴纳税调整,账务不需要在调整的