您好,这用银行回单贴后面
(1)通过财政直接支付方式支付--笔政府性基金预算款项36800元,具体内容为支付购买教学设施的款项,适用的政府支出功能分类科目为“教育支出一一地方教育附加安排的支出--中等职业学校教育设施"。购买的教学设施已验收并投入使用,作为固定资产管理。(2)收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,收到由公共财政预算资金安排的财政授权支付额度25000元,具体为日常公用经费使用额度,适用的政府支出功能分类科目为“教育支出-一职业教育---职业高中教育"。(3)年终结账,“财政拨款预算收入”总账科目的贷方余额为75000元,有关明细科目的贷方余额为:“基本支出一一人员经费"35000元;“基本支出一-日常公用经费”25000元;“项目支出一-教学设备采购”15000元。要求:根据以上经济业务,为该单位编制有关预算会计分录。(10分)
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,本来是应该挂应收在该团队名下的,但是客人自己用现金支付了此次住房的费用,后期销售人员就代垫退款给到了该团队,造成该团队应收就少了300元,然后财务把代垫的钱给到销售做的是借:其他应付款-员工代垫300 贷:银行存款300,那应收多出来的300要如何调账呢?
老师,私立学校按照小企业会计准则记账,收取费用中有学费,书费,住宿费,杂费,有时候收一个学年的,要怎么做账啊? 1 借:银行存款 贷:预收账款 然后按每个月确认收入 借:预收 贷:主营业务收入 这样这样的话,一个学期摊销完或者一个学年摊销完,那我预收的二级明细是怎么设置比较好? 2 如果用应收代替预收 借:银行 贷:应收 借应收 贷主营业务收入是吗 实务中,应收预收,应付预付,设置其中一个就可以会比较好处理和查账对吗
学校收到学杂费里面包含校服费。都计入“预收账款-校服”这个科目,发生给供应商支付校服费时从这个科目转入“管理费用”贷银行存款。现在我们学校校服不够了,但是上一届收到的校服费都已经从“预收账款-校服”这个科目支付完没有余额了。发生这笔我应该怎么记账。 收学杂费时: 借:银行存款 100 贷:预收账款-学费50 -住宿费40 -校服10 支付校服费时: 借:预收账款-校服10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:银行存款10 现在发生,校服这个科目内已无余额,又购进了新的校服,我应该如何记账
老师,您好!请问一下我们学校有栋楼本来是计划建设的,后面报批没通过,那前期发生的设计费现在需要冲账怎么做呢?之前做账是借:在建工程-前期工程,贷:银行存款。现在是不是可以借:管理费用-咨询费贷:在建工程呢?附件需要补充什么?
建筑施工企业,我的挂靠公司,现在被挂靠公司说,劳务这块让我们只提供工资表,他们申报个税,不开劳务发票给他们,那么我们只能做成本,就不能抵扣3点,那是开票划算还是申报工资划算
老师您好,学校里面的机器拆除,废旧物品回收,属于哪个行业,
老师,请教你个问题,买了一台设备36万要开发票的话收1万多的税点,,现在我们不是自产自销吗,你说要为了省那1万多不用发票吗
我们公司参与了一个实践基地的运营,现在要在金蝶内账上记录运营成本,怎么设置这个科目能区分开呢
电子退税金额怎么查的到退的哪笔税呢?
投资款73000元申报印花税,错填75000元,并已缴纳税款,现在更正申报如何操作?!谢谢!
税率1%的普通发票入帐是含1%税率入还是按除去1%的税率入帐
生产销售一体的制造业工厂的成本核算怎么做
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果应付账款和应收账款一直是负数要怎么处理
老师,我们是小规模纳税人公司,我们在交易中心平台的系统入金怎么做分录呢
不用清单列收到的明细吗
这种自已做份清单贴后面可以的,方便查账