若新购进校服款需后续向学生收取: 购进时:借:库存商品 - 校服(按实际成本入账) 贷:银行存款(或应付账款 - 供应商名称 ,若尚未支付款项) 后续向学生收取时:借:银行存款 贷:预收账款 - 校服 发给学生时:借:预收账款 - 校服 贷:库存商品 - 校服 若新购进校服款学校自行承担(作为费用支出): 购进时:借:管理费用 - 校服费 贷:银行存款(或应付账款 - 供应商名称 ,若尚未支付款项 ) 。这种情况下,因为是学校自身承担费用,所以直接计入管理费用,而不再通过 “预收账款 - 校服” 科目核算。

1、收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,本月取得的财政授权支付额度150万元。2、某行政单位买购专用设备,财政直接支付60万元,设备运回即投入使用(增值税略)。3、某事业单位收到上级部门拨来的补助资金30万元。4、某部属高校收到开户银行的到账通知书,收到所在地市财政局拔付给单位的一笔经费70万元,用于学校发展。5、某行政单位通过零余额账户支付水电费3万元。6、某事业单位通过银行存款转账支付上月应交的单位所得税1万元。了、某高校一次性还本付息归还建设教学大楼的长期借款本金500万元,利息10万元。8、某行政单位在无偿调出一台设备过程中,发生运费2000元,单位以零余额账户支付。9,年末,某事业单位根据规定计提职工福利基金20万元。10、年末,某行政单位“财政拨款结转”明细科日“本年收支结转”货方余额17万元,“年初余额调整,货方余额3万元,“归集调入”货方余额2万元,将这些明细科目余额结平。(编织相应财务会计和预算会计分录)
收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知得分书,本月取得的财政授权支付额度150万元。2、某行政单位买购专用设备,财政直接支付60万元,设备运回即投入使用(增值税略)。3、某事业单位收到上级部门拨来的补助资金30万元。4、某部属高校收到开户银行的到账通知书,收到所在地市财政局拔付给单位的一笔经费70万元,用于学校发展。5、某行政单位通过零余额账户支付水电费3万元。6、某事业单位通过银行存款转账支付上月应交的单位所得税1万元。了、某高校一次性还本付息归还建设教学大楼的长期借款本金500万元,利息10万元。8、某行政单位在无偿调出一台设备过程中,发生运费2000元,单位以零余额账户支付。9,年木,某事业单位根据规定计提职工福利基金20万元。10、年末,某行政单位“财政拨款结转”明细科日“本年收支结转”货方余额17万元,“年初余额调整,货方余额3万元,“归集调入”货方余额2万元,将这些明细科目余额结平。
请问老师,向A公司支付一笔服务费未收到发票,账上记借:应收账款-A公司 ;贷:银行存款 ,因为这个A公司之前是我们的客户,现在是供应商,不想多设预付账款科目了,可否这样记账?另外 收到发票时如何记账吖
用工企业劳务外包服务费应该如何做账?所在公司是用工单位,根据劳务外包合同我单位每月向劳务外包单位支付人工费,每季度支付劳务外包人员管理费;如果劳务外包单位按要求招聘外包新员工,还需支付招聘服务费。现季度结束,我单位需要向劳务公司支付6月人工费,人员管理费,招聘服务费。出纳在付款时提出,不能将这3笔费用一起支付需要分成3笔来支付。出纳给出的理由是,外包人员的工资和管理费、招聘服务费是不同的3种费用。可我认为3项费用在一个劳务外包合同上约定,都是劳务外包服务费,可在一张凭证上做完,可计分录为:借:管理费用/销售费用/开发成本等,贷:银行存款 请老师解答疑惑,可能是我自学的财务知识不够,造成了误解。
接手账务后发现,以前预付的电费直接做费用了,取得的发票又和支付的电费不一样,我新建了一个预付账款-水电费,这样以后支付的时候可以借预付贷银行,收到电费发票的时候就可以借管理费用贷预付了,可是在这之前取回来的电费发票因为预付里面没有如果这部分金额,就没办法做这分录,那这部分应该计入哪个科目呢?
民间贷款利率允许扣除的利率
老师,员工工作服流入劳保费对不?借 管理费/销售费/制造费_劳保费 贷 周转材料_工装 对不
老师 我公司是金属制品商贸企业,租赁了一个500平米的办公室和厂房再转租出去 可以给租户开具租赁费发票吗
老师您好,我想问一下,砍伐树木的人工费,可以开施工费吗
老师您好,请问单位的起诉费当时协商是双方各出一半,但现在不确定对方给不给,是计入管理费用好还是其他应收账款好
老师,请问购买原材料,自己承担的运费,运输公司给开的运费计入原材料的成本里?
个税是按年算还是按月算好一点?
老师您好,请问公司的起诉费计入什么科目
老师,工伤保险滞纳金,所得税汇算时,不用调增,对吗?
煤炭预存资金成本计算表 ,谢谢
我们购买校服原价购入,原价卖给学生。
那么我们之前转入管理费用这个科目就不对是吗
同学你好 是的 因为你们购进又卖出去的
收学费的时候记入预收账款-校服,发生支付时,借:预收账款-校服 贷:银行存款 。
同学你好 你们这个有利润吗
我们都是亏损的,利润是负数
我的意思是卖校服有利润吗
校服没有加钱卖,没利润
那你就做代收代付的
就是在预收账款内一进一出
嗯这样操作就可以